第1篇 可行性报告
xxxxx揭东分公司
化工仓库建设项目
环境影响报告书
(公示简本)
聊城市环境科学工程设计院
2023年3月
前言1
1建设项目概况2
1.1建设项目的名称、地点、建设性质和建设周期2
1.2建设规模、规划用地情况2
1.2.1建设规模2
1.2.2项目占地及土地利用情况3
2资源利用和污染物排放3
2.1能源种类3
2.2水的来源、用量、排放和再利用3
2.3污染物排放情况4
2.3.1施工期污染物排放情况4
2.3.2营运期污染物排放情况5
3污染控制和环境保护目标6
4环境影响预测与评价7
4.1施工期环境影响预测与评价7
4.2运营期环境影响预测与评价8
5环境保护措施10
5.1施工期环境保护措施10
5.1.1水污染防治措施10
5.1.2大气污染防治措施10
5.1.3噪声污染防治措施11
5.1.4固体废弃物处理11
5.2运营期环境保护措施11
5.2.1水环境保护措施11
5.2.2大气环境保护措施11
5.2.3噪声环境保护措施12
5.2.4固体废物的处理12
5.2.5生态保护措施12
6环境风险评价与风险管理12
7综合结论13
前言
广东省是危险化学品的消费大省,有危险化学品使用企业5800多家;揭阳市作为粤东最大的五金制品加工及纺织产业基地生产城市,目前月使用盐酸约5000吨、硫酸约5000吨、硝酸约1000吨、液碱约2022吨、烧碱(片碱)约500吨,预计以后每年将以5%~10%的速度增长,生产企业用酸、用碱需求量日益增加,而目前揭阳市并无此类化工产品的生产企业,只能依靠广州、梅州及福建省、安徽省等省内外的化工企业直接提供原料供应,市内目前现有的化工仓储设施很难适应企业正常生产的需要,随时都有限制企业正常生产使用的可能,而公路及水路的运输也会因不可预见的客观情况而造成货源断供,直接影响企业的正常生产。因此,建设此类化工产品仓库已成为当地及粤东地区对化工原料供应的迫切要求。
揭阳捷通化工原料有限公司揭东分公司化工仓库选址在揭阳市揭东县地都镇钱后村(原地都农械厂厂址),紧靠揭东县地都水产码头,厂区大门连接12米宽乡道,与外围206国道揭东县地都镇路段相连,有较好的自然通风、采光、交通条件,是建设危险品贮存项目和经营危险品较为理想的地区,交通十分方便,各项基础设施完善。公司拟建化工仓库以贮存、经营盐酸(浓度31%)、硫酸、硝酸、液碱、烧碱(片碱)的批发、零售业务,该项目的建设能更好地服务于揭阳市小五金制品、不锈钢制品和纺织印染产品等生产企业的正常生产需求,从而提高提高企业的综合经济效益和市场竞争力。
本项目部分设备设施的改造建设和营运期间,会对周围环境产生一定的影响。根据《______环境保护法》、《建设项目环境保护管理条理》和《______环境影响评价法》及有关环境保护法律法规的规定,本项目必须执行环境影响评价制度。为此,揭阳捷通化工原料有限公司揭东分公司委托聊城市环境科学工程设计院承担《揭阳捷通化工原料有限公司揭东分公司化工仓库建设项目环境影响报告书》的编制工作。
评价单位在接受委托后,成立了专项课题组,并多次派员至现场进行调查。通过实地勘察和区域环境质量现状监测,掌握了区域环境质量情况;通过收集资料,类比同类建设项目,估算出项目建设和营运过程可能排放的污染物情况;然后在此基础上应用环评导则推荐的数学模型进行预测计算,或使用类比分析方法对项目建设和营运过程对区域环境可能产生的影响情况进行分析和评价,并结合环境容量计算结果对项目建设的可行性进行论证,最终得出项目可行性结论。截至目前,项目环境影响报告书已基本编制完成,现根据《环境影响评价技术导则—公众参与(讨论稿)》的有关规定,将项目环境影响报告书的主要内容编制成报告书简本,供公众及有关政府部门人员、专家阅读,以加深公众对项目的了解,并在此基础上开展项目的公众参与活动。报告书主要内容如下:
1建设项目概况
1.1建设项目的名称、地点、建设性质和建设周期
项目名称:揭阳捷通化工原料有限公司揭东分公司化工仓库建设项目
建设地点:广东省揭阳市揭东县地都镇钱后村(原地都农械厂厂址)
建设单位:xxxxx揭东分公司
项目性质:新建化工仓库项目
建设周期:8个月
1.2建设规模、规划用地情况
1.2.1建设规模
本项目估算总投资798万元,其中环保投资约20万元,占总投资2.5%;消防投资25万元,占总投资的3.1%;项目建成后将形成贮、销化学品4.01万吨/年的规模。
1.2.2项目占地及土地利用情况
项目占地面积4140m2(约6.2亩),占地为规划工业用地。贮存区储池占地面积1559m2(其中:贮池占地面积754m2,泄漏防护池占地面积805m2),烧碱(片碱)原料单层仓库1座40m2。项目土地利用情况见表2-1。
表2-1项目用地一览表
序号名称占地面积(m2)建筑面积(m2)
1贮池区754754
2单层仓库4040
3防护池805805
4消防设施4.54.5
5污水处理设施5555
6门卫49.549.5
7绿化12421242
9办公楼2141053
2资源利用和污染物排放
2.1能源种类
本项目主要能源为电能,全部的工艺生产装置及公用工程的供电按国家标准《工业与民用供电系统设计规范》、《供配电系统设计规范》及其他相关规范的规定综合配置、系统设计规定的负荷等级,由供电部门提供市电380/220v低压电源作为常用电源,负责全厂100%负荷,电源由架空供电线路引来,经短段埋地电缆引至变配电间。
企业配备一台容量12kw的柴油发电机组作为后备电源,当电网停电时,由柴油发电机自动投入运行,负责主要生产设备及消防设施供电。
2.2水的来源、用量、排放和再利用
本项目所需的生活用水由揭东县地都镇自来水厂提供,生产用水和消防用水引自榕江水。项目用水量为27.68t/d,其中生活用水量1.2m3/d,绿化用水量约2.48m3/d,场地冲洗水为24t/d。
排水设水封井处理,采用雨污分流排放,主要包括雨水排放、生活污水、生产废水收集和排放。雨水采用自然排放,延地面坡度排出库外;生活污水设三级化粪池处理后,经池式水封井后引管排入榕江;生产废水经池式水封井处理后引管排入榕江。
2.3污染物排放情况
2.3.1施工期污染物排放情况
(1)废水
施工期废水主要来源包括生活污水和施工废水两大类:
①生活污水:产生于施工人员日常生活洗涤、沐浴、如厕等过程,主要污染物为codcr,bod5和ss等。经估算得codcr日排放量可达到2kg-3kg,ss日排放量可达到3kg-5kg。
②施工废水:主要为化工产品贮池和仓库的基建开挖和钻孔时产生的泥浆水、构筑物原料及设备(如石料、混凝土搅拌及养护等)和场地的冲洗水、以及施工中用水过程的溢流和输水管的泄漏,废水中主要污染物为砂和油污。
(2)废气
施工期主要大气污染源包括:
①扬尘:主要来自工地挖掘、土方和新建构筑物建筑材料的运输及装卸,灰土和混凝土等物料的搅拌,石沙淤泥堆放场风吹扬尘以及车辆经过裸露路面产生的扬尘等。
②施工机械和运输车辆作业时排放的尾气污染物;
③施工工人生活区排放的废气污染物。
根据以上分析,施工期主要的大气污染物有no2、so2和tsp。
(3)噪声
施工期噪声主要由施工机械设备、往来车辆所产生。据国内调查,部分建筑施工设备噪声如表2-2。
项目施工期间基本都会使用表2-2中的各种设备,尽管施工噪声的影响只是发生在施工期间,且有一定的时间性,属间歇性噪声,但由于其声级较高,同时伴有强烈的振动,因此,对附近环境的影响相对较大。对此,我国对施工机械作业时的噪声作出限制,制定gb12523-90《建筑施工场界噪声限值》标准,见表2-3。
表2-2建筑施工机械设备噪声单位db(a)
机械名称平均噪声级机械名称平均噪声级
推土机78~96挖土机80~93
翻斗车86~90载重卡车85~94
汽锤、风钻82~98打夯机95~105
混凝土搅拌机85吊车75~88
电焊机90钻机95
表2-3gb12523-90《建筑施工场界噪声限值》单位:db(a)
施工阶段主要机械昼间夜间
土石方推土机,挖掘机,装载机7555
打桩各种打桩机80禁止施工
结构混凝土搅拌机,电锯等7055
装修吊车,升降机等6055
(4)固体废弃物
施工期产生的固体废物主要是建筑废物及施工人员生活垃圾。
2.3.2营运期污染物排放情况
(1)废水及水污染物排放情况
根据项目《可行性研究报告》提供的资料,本项目排放的废水很少,主要是场地冲洗水、生活污水和初期雨水,项目见表2-4:
表2-4项目废水产排情况
废水来源废水产生量处理方式废水排放量
生活污水1.08m3/d隔油池、化粪池、池式地埋水封井+wsz-ao地埋式污水处理一体化设备1.08m3/d
场地冲洗水24m3/d池式地埋水封井+wsz-ao地埋式污水处理一体化设备24
初期雨水9m3/d池式地埋水封井+wsz-ao地埋式污水处理一体化设备9m3/d
(2)大气污染物
本项目废气主要为液体化工品在储运过程中无组织排放的废气,还有就是备用柴油发电机工作时产生的废气。根据可研报告和同类项目类比调查结果,无组织排放气体的最大排放量约为7.70kg/d,备用柴油发电机组运行时排放烟气量94.88m3/h,主要污染物产生量为so20.028kg/h、nox0.024kg/h、烟尘0.005kg/h。污染物的产生浓度为so2290.9mg/m3、nox249.3mg/m3、烟尘52.4mg/m3。
(3)噪声
本项目营运期的噪声源主要来自电机、离心泵等产生的机械噪声,具体见表2-5。
表2-5项目主要噪声源及其分布
编号噪声源位置噪声源概况
台数a声级治理情况
1单级离心泵东南角4台85~90安装消声器
2三相异步电机6台位于北侧
6台位于东南角12台
(8用4备)85~90安装消声器
3耐腐蚀化工离心泵北侧4台85~90安装消声器
4柴油发电机北侧备用100~105安装消声器
(4)固体废弃物
本项目是液体化工品仓储,其储运过程无废渣产生。因此,项目固体废物主要为污水处理站产生的污泥和职工日常生活产生的生活垃圾。污水处理站产生的污泥量为4.95t/a,生活垃圾的产生量为5.48t/a。
3污染控制和环境保护目标
(1)污染控制重点
废气污染控制:着重控制化工品有毒有害无组织废气、柴油发电机废气对环境空气的影响。
废水污染控制:控制场地冲洗水及生活污水的排放。
噪声污染控制:着重控制库区边界处区域环境的噪声强度。
(2)环境保护目标
本项目主要环境保护目标见表3-1。
表3-1环境保护目标一览表
保护目标名称与项目相对位置与项目厂界距离(m)简单情况所处功能区
环境
空气钱前村nnw1204674人居民集中区,空气二类区
钱后村n205241人居民集中区,空气二类区
南陇村ne23004000人居民集中区,空气二类区
地都镇ene270097864人居民集中区,空气二类区
仙埔村ene27001640人居民集中区,空气二类区
枫美村ese34006950人居民集中区,空气二类区
光裕村se42022520人居民集中区,空气二类区
大瑶村nw10005667人居民集中区,空气二类区
塔岗村nw20224951人居民集中区,空气二类区
塔岗小学787人
青屿村wnw31002207人居民集中区,空气二类区
青屿小学450人
水环境榕江sw排污口上下游2kmⅲ类水水域
声环境厂界1工业区,声环境3类区
生态环境鱼塘ene150占地面积约28亩
空地ene2
4环境影响预测与评价
4.1施工期环境影响预测与评价
(1)水环境影响
施工期间的废水如不妥善处理,直接排放,会对地表水环境产生一定影响。不过可采取适当的措施减小对河流的影响,如设置简易的土埂集水沟和沉沙池,防止污水漫流和直接进入附近水体,施工场地粪便污水需经三级厌氧化粪池处理;工地食堂污水需经隔油隔渣处理方可排放。
(2)大气环境影响
由于施工期大气污染源主要为间歇性或流动性污染源,且燃料用量不大,污染源强较少,施工期对大气环境的影响不大;但施工扬尘将对周围环境造成一定的影响,不过这种污染是短期的、局部的,施工完后就会消失,而且通过加强对施工队伍的监督和管理,这种影响会大幅减小。
(3)噪声影响
根据分析,施工期间施工机械和运输车辆产生的噪声可能会对运输路线沿途的声环境造成一定的影响,在通过采取一定的降噪措施,并避开在居民休息时间进行高噪声施工操作后,施工噪声的影响将会较小。
(4)固体废弃物影响
施工期建筑垃圾主要来源于地面挖掘和整平、管道敷设、材料运输、管道焊接等工程中的废弃物,如水泥、砖瓦、沙石等。虽然这些废弃物不含有害有毒成分,但粉状废弃物一方面可随降雨产生的地面径流进入附近水体,使水体悬浮物大量增加,使附近水环境受到一定的污染影响;另一方面遇刮风或行驶车辆通过,泛起扬尘,污染周围环境空气。因此,对施工建筑垃圾应采取有效的防护措施,施工单位应将建筑垃圾及时清理,集中圈围堆放和处置,严禁随意丢弃和堆放,严禁将垃圾堆弃河边或倾倒入河。
若对生活垃圾疏于管理或不及时收运,而任其随意丢失或堆积,将对周围环境造成严重污染。因此对于生活垃圾应集中堆放,并联系环卫部门定期清运处理。
(5)生态环境影响
由于本项目占地已进行三通一平,目前占地范围地表无植被,因此,项目建设施工基本不会对生态系统造成影响。但由于项目施工建设会进行地基开挖、管道铺设等,这使得表层土裸露、土层松动、土壤结构破坏、抗侵蚀力降低,此过程若遇暴雨,则容易出现水土流失现象。
根据同类项目类比估算,本项目施工期若采取有效的水土保持措施,可能产生的水土流失量约5.2t/a,若不采取水土保持措施,可能产生的最大水土流失量可达104t/a。
4.2运营期环境影响预测与评价
(1)大气环境影响
本项目营运后,无组织废气和柴油发电机废气排放量很小,对敏感点浓度增值都很小,在叠加背景值浓度后均没有出现超标现象。因此,本项目的建设运行对环境空气质量影响,是可以接受的。
(2)水环境影响
本项目废水经过厂内污水处理设施处理达标后,排入榕江,在正常排放情况下,本项目排放的各水质污染物对榕江造成的浓度增值影响很小。
(3)声环境影响
厂内不设置生活区,近距离内无敏感点,因此厂内运营期产生的噪声影响主要控制在厂界。通过厂区总体布置中统筹规划、合理布局、注重噪声间距,对生产设备采取消声、隔声措施,在厂区、厂前区及厂界内外广泛建立绿化带等降噪措施后,噪声的影响将会大幅降低。
(4)固体废物影响
根据前面的分析可知,本项目产生的固体废物主要为员工的生活垃圾和污水处理站污泥。污水处理站的污泥经分析鉴定后属于危险废物的,需要送往有资质的处理单位进行无害化处理,若为一般污泥则可作绿化肥料或送垃圾填埋场做填埋处理;职工的生活垃圾则由环卫部门统一收集处理。在采取以上处理措施后,本项目产生的固体废物都能得到妥善的处置,因此基本上不会对附近的环境造成影响。
(5)生态环境影响
由于项目施工建设会进行地基开挖、管道铺设等,这使得表层土裸露、土层松动、土壤结构破坏、抗侵蚀力降低,此过程若遇暴雨,则容易出现水土流失现象。根据同类项目类比估算,本项目施工期若采取有效的水土保持措施,可能产生的水土流失量约5.2t/a,若不采取水土保持措施,可能产生的最大水土流失量可达104t/a。
库区东界外有较多的农田,项目无组织排放的少量有机废气在扩散到空气中后,随着大气环境的沉降作用会有少量落到农田,不过项目无组织废气排放量很小,且各类污染物均不属《保护农作物的大气污染物最高允许浓度》(gb9137-88)中的污染物,因此本项目排放的无组织废气对农作物影响不大。
项目营运期排放的废水量很小,仅在排污口小范围的河域内有轻微的浓度增值,在项目正常运营情况下不会对水生生物的种类、数量以及它们的生境造成严重影响。
5环境保护措施
本项目估算总投资798万元,其中环保投资包括污水处理系统、噪声控制、绿化等,共计20万元,环保投资约占工程总投资2.5%。
5.1施工期环境保护措施
5.1.1水污染防治措施
在施工场地设置隔油沉渣池、沉淀池和化粪池。
施工期间施工设备的冲洗废水和维修设备废水通过隔油沉渣池进行处理;搅拌站的排水、水泥混凝土路面养护及切缝废水、施工作业区的车辆冲洗水和含泥沙雨水通过沉淀池进行沉淀处理;生活污水引入化粪池进行处理,化粪池内定期投入生石灰粉进行消毒处理。
在采取以上措施后,园区施工期排放的废水对附近水环境的影响较小,但为确保不对重要水体产生重大影响,必须加强对施工废水排放的管理和监控。
5.1.2大气污染防治措施
对运输车辆安置尾气净化器,严禁超负荷运行,确保车辆尾气达标排放;运土车厢应加盖遮蓬,避免沿途洒散;定期对施工场地和运输干道进行清扫、洒水,以控制施工场地和道路的扬尘。
在采取以上措施后,施工期间施工场地及运输干道的大气污染物排放可以得到有效的控制,为进一步降低大气污染物的影响,要定时对运输车辆进行检查并加强施工场地的管理,使施工有序进行,减少不必要的排放。
5.1.3噪声污染防治措施
严格控制高噪声设备的运行时间,严禁在居民的休息时段进行高噪声施工;对于噪声大于90db的机械设备,设置隔声装置;运输车辆禁止超载、禁止鸣放高音喇叭和限速;重型运输车辆安装消声器。对在生产第一线高噪声环境下作业的施工人员,每天工作不超过6小时,并配备相应的防噪设施,如耳塞、防噪声头盔等。
在采取以上措施后,可以大幅度的减少施工噪音对附近居民及施工人员的噪声危害。
5.1.4固体废弃物处理
施工场地和生活区分别设置垃圾场以堆放生活垃圾及固体废弃物,定期运送到库外指定的固体废弃物处理场。
5.2运营期环境保护措施
5.2.1水环境保护措施
生活污水处理工艺:生活污水先经隔油池和化粪池后进入池式地埋水封井,最后进入wsz-ao地埋式污水处理一体化设备处理达标后排放。
场地冲洗废水和初期雨水处理工艺:场地冲洗废水和初期雨水经池式地埋水封井后进入wsz-ao地埋式污水处理一体化设备处理达标后排放。
本项目废水处理流程如下:
5.2.2大气环境保护措施
(1)无组织废气治理措施
对于无组织废气,项目拟采用如下措施:
①本项目贮池全部采用钢筋混凝土结构,内壁采用耐腐蚀的专用材料,密闭性良好,防止化工产品的泄漏。
②本项目液体物料输送过程中选用无泄漏的输送泵,管道连接采用焊接,防止阀门连接的泄漏,减少化工品储运过程中对大气的污染。
(2)备用柴油发电机组烟囱高出附近30米范围内建筑物3米以上,且不低于25m。
5.2.3噪声环境保护措施
选用低噪音设备,对高噪声源采取消音、隔音设计的处理,同时根据项目周围环境情况,对库区进行合理布局,将项目对界外声环境的影响降至最小,以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(gb12348-2022)3类标准。
5.2.4固体废物的处理
厂区固体废物采取分类收集、综合利用。污水处理站的污泥经分析鉴定后属于危险废物的,需要送往有资质的处理单位进行无害化处理,若为一般污泥则建议作绿化肥料;职工的生活垃圾经收集后,由环卫部门统一收集处理。
5.2.5生态保护措施
本项目拟采取的生态环保措施主要是通过厂区绿化来实施。本项目除建筑物、构筑物和道路外,全部以草地和树木覆盖,厂区绿化率达30%以上。
6环境风险评价与风险管理
揭阳捷通化工原料有限公司揭东分公司化工仓库建设项目是一个危险化工品的中转、储存项目。正常运作情况下,这些化学物质的排放或泄漏量很低,一般对周围环境和人体造成的影响可以控制在允许范围内;当生产的控制系统发生故障或运输过程中产生突发事故引起危险化学品大量泄漏时,都可能造成环境污染事故。
为减少风险事故的发生,厂区按消防规定要求,配备相应的防火设施、工具、通道、堤堰、器材等;灭火剂配备,小型灭火器等、灭火剂的贮量应满足消防规定要求;配备生产性卫生设施和个人防护用品,以保障员工的人身安全。
制定项目化学危险品的安全管理制度和化学灾害事故应急救援预案。组织训练本单位的灾害事故应急救援队伍,配备必要的防护、救援器材和设备,指定专人管理,并定期进行检查和维护保养,确保完好。
在库区内建一应急事故池,以便在出现危险化学品泄漏事故时,把泄漏的液体和消防扑救后形成的化学品水溶液暂时存放,待处理达标后方能排放。
7综合结论
揭阳捷通化工原料有限公司揭东分公司化工仓库建设项目建成运营后对保证揭阳小五金制品、不锈钢制品和纺织印染产品等生产企业的正常生产需求将起到积极作用,做到了经济、环境、社会效益的较好统一。
项目建设期与运营期,会产生少量的污染物质,对附近的环境造成影响,但在采取多种有效的环保措施进行防治后,污染物的排放量和影响程度会大幅降低,只要建设单位严格遵守“三同时”等环保制度,并认真落实环境影响报告书中提出的各项环保措施和加强环境管理,可将其对环境的不利影响降到最低,实现以较低的环境代价获取良好的经济和社会效益。
从环境保护角度,揭阳捷通化工原料有限公司揭东分公司化工仓库建设项目的建设是可行的。
第2篇 可行性分析报告
产品可行性研究报告
第一章总论
一、项目提要
1、项目名称:邵阳市鸿远特种养殖基地有限公司蜗牛养殖与加工工程。
2、建设性质:扩建
3、项目建设单位:邵阳市鸿远特种养殖基地有限公司
法人代表:罗乾震
所有制形式:股份制企业
4、建设地点:邵阳市大祥区城南乡白洲村
建设规模:10万只蜗牛种螺养殖基地建设,1000吨商品蜗牛,300号蜗牛罐头,3000公斤蜗牛酶设,100吨蜗牛保健品,100吨em生物液,200吨蜗牛粉。
建设期限:xx年至xx年
5、项目申报单位:邵阳市鸿远特种养殖基地有限公司
法人代表:罗乾震
6、投资规模:4375万元
7、资金构成:建筑工程408万元,设备及安装1944万元,种苗引进57万元,技术引进800万元,其他的作用。'
8、资金筹措:财政资金2445万元,自筹资金640万元,
贷款1290万元。
9、主要技术指标:
年产量:1000吨
总成本:5860万元
税收:495万元
内部收益率:59.72%
静态投资回收期:1.19
销售收入:9900万元
利润:2505万元
投资利润率:5.2382%
财务净现值:13230.53万元
10、项目辐射范围及带动能力:
蜗牛养殖主要辐射150平方公里,500农户,外县(市)有部分零散户养殖。中心养殖示范场30亩,蜗牛养殖与加工可解决1000人就业。
二、可行性研究报告编制依据
1、___、国务院《关于做好xx年农业和农村
工作的意见》。
2、xx年国家科委星火计划。
3、邵阳市大祥区人民政府关于国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。
三、综合评价和论证结论
蜗牛,其蛋白质含量和质量居世界动物之首,是的医药保健性食品,为世界“四大名菜”之首和七种走俏的野味之一。蜗牛养殖简单方便,投资少,效益高,和兽禽、绿色植物循环利用,对环境无污染。蜗牛养殖与加工,可辐射带动相关产业的发展,增加农民收入,解决农村剩余劳动力,有着广泛的社会效益。本项目符合国家产业政策和发展方向,建议将该项目做大做强,大力发展。
第二章项目背景及必要性
一、项目建设背景:
本项目在国家和省、市、区有关产业政策的引导下产生的:
1、___、国务院《关于做好xx年农业和农村工作的意见》。
2、xx年国家科委星火计划重点推荐项目的有关论述:“特别是与畜禽及鱼类等产品产量相比,蜗牛产业还正处在商品化大生产的发展初级阶段,有着广阔的发展前景。从发展的眼光看蜗牛市场,在以后人类食品中,蜗牛将起着举足轻重的作用”。
3、邵阳市大祥区人民政府关于国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。
本项目于xx年2月启动,现在固定资产120万元,办公楼500平方米,种螺孵化室525平方米,10万只种螺,30亩中心养殖示范场,30亩牧草基地,养殖户108户。
二、项目的经营现状
本项目于xx年2月启动,现有固定资产120万元,
三、项目建设的必要性及目的意义
蜗牛属软体动物门、雌雄同体。目前全世界已知的蜗牛有二万五千多种,其中“白玉蜗牛”是当今世界上最为珍贵的品种,也是我国独有的特产。蜗牛是集自然界物质中的营养和广泛药效于一体的世界上的医药保健机能性食品,富含人体所必需的全面而均衡的营养成份,其蛋白质的含量、质量居世界动物之首。蜗牛被国际营养学家誉为世界四大名菜(蜗牛、鱼翅、干贝、鲍鱼)之首和世界七种走俏野味之一,风糜国际市场。欧美各国不仅把蜗牛作为“圣诞大菜”,还普遍把蜗牛作为家宴的第一道冷菜,以食蜗牛为时髦和宝贵的象征。蜗牛被列为宇航员、运动员迅速恢复体力,提高肌体素质的理想保健滋补品。随着人民生活水平的不断提高,蜗牛菜将以物美价廉逐渐进入普通百姓的餐桌。
李时珍《本草纲目》详细记载了蜗牛极其宝贵的治病滋补作用。经中外科学家的长期研究发现蜗牛食品有五大功能:提高人体免疫能力,特效美容养颜,健脑增智,促进新陈代谢,延缓衰老,医药保健和疾病治疗。从蜗牛蛋白腺中提取的凝集素对血液研究有很大的应用价值,每一克凝集素在国际市场的价格远远超过黄金的价格,所以蜗牛素有'软黄金'之称。从蜗牛中提取的蜗牛酶还是医学界、生物界、纺织业、化妆品业及酿酵业等许多行业的重要工艺原料。每千克鲜活蜗牛所采集的消化液可提取3克蜗牛酶;蜗牛内脏和壳烘干粉碎可制成高级动物饲料。养殖蜗牛的商业价值十分可观,市场前景广阔。
蜗牛养殖还可以充分利用农业资源和劳力资源,对调整农业产业结构和农村经济结构有着积极的作用,可改善农业生产条件和生态环境,提高农业的科技含量。培育和壮大蜗牛加工企业,使之成为主导产业,可发挥龙头企业的辐射带动能力,改变农民的传统观念,增加农民收入,提高经济效益。
第三章建设条件
一、地理位置及区域范围
该项目主要位于邵阳市,养殖覆盖范围有邵阳市大祥区、双清区、北塔区、新邵县、邵东县等。其核心在邵阳市大祥区,公司和加工厂座落于大祥区城南乡白洲村。
二、自然条件
邵阳市鸿远特种养殖基地现状地形总体上属丘岗谷地,地势起伏不平,基地海拔270米,最低海拔220米,相对高差20-50米。
养殖区土壤为本省地带性红壤,土层较高,具有较强的酸性反应,ph值一般在4-5.5左右,土壤中养分含量低,一般表土有机质含量2%左右,含氮量在0.2%以下。土壤中的营养元素铁含量低,大部分为氧化铁所固定。
养殖区地处亚热带季风湿润气候区,气候温和、雨量充沛,无霜期较长,光照较充足。多年平均气温17℃,最冷月1月平均气温4.7℃,最热月7月平均气温28.2℃。年降雨量在1409毫米,年日照时数1515小时,年太阳总辐射量97.7kcal/cm2,年无霜期284天。
养殖区有资江、邵水、檀江等河流环绕,有大量的水库和骨干山塘,自然水和地下水丰富。
中心养殖示范场总用地面积为30亩,土地利用现状为:果园地15亩,水塘1亩,旱土13亩,交通用地1亩。
三、项目区的社会经济条件
该项目主要在邵阳市大祥区。大祥区辖5乡1镇1场1所和6个街道办事处,总人口28.3万人,总面积214平方公里,其中农业人口13.3万人,农村面积200平方公里。xx年全区实现国内生产总值7.6亿元,其中农业总产值2.21亿元,粮食总产量4500万公斤,农民人均可支配收入2660元。
四、项目实施的有利条件
1、基础设施
供水:养殖区有三条河,资江及其一级支流邵水、二级支流檀江。流经中心场西侧的资江,流域面积广,径流量大,水量丰富。地下水资源丰富,打一口50米深的深井日产水量可达200t/d,水质符合国家有关农村生活饮用水的质量和卫生标准要求。自来水管和灌溉渠道纵横交错,水质和水量完全可以满足养殖与加工需要。
供电:项目区供电条件良好,经过农网整改后,农村用电质量大大提高。中心养殖示范场位于邵阳市郊,距离祭旗110kv变电站不到1公里。
供热:本项目区地处亚热带季风性湿润气候区,光热资源比较丰富,年≥10℃活动积温5350.4℃,全年平均气温稳定通过10℃的天数达243天。温度需加温的自然天数不多,且每天实际需加温的时间也比较短。
交通:本项目区交通便利,陆路有洛湛铁路、潭邵高速公路、207国道、320国道、1812省道,县(区)道和乡村道路等,水路有资江、邵水和檀江等。
2、政策环境
大祥区政府将蜗牛养殖列入经济发展的重点项目,重点扶植,多方面制定了优惠政策。
3、资源优势
蜗牛养殖的主要饲料是青草、菜叶、瓜果、桔杆等,饲料来源广。全区有农业劳动力6.9万人,剩余劳动力3.2万人,可满足蜗牛养殖与加工的需要。
4、市场优势
需求量生产量本厂现产量市场占有量本厂设
计产量市场占有量
国内1200万吨20万吨20吨0.00017%1000吨0.0083%
国外5000吨1000万吨
表内所反映的情况表明,蜗牛永远大于供,本厂的市场占有量如果占国内市场的1%、国际市场的0.01%,产量就达到62万吨,可见蜗牛养殖大有潜力。
第四章建设单位的基本情况
一、建设单位概况
本项目建于xx年2月,公司和中心养殖示范场座落大祥区城南乡白州村,采用“公司+基地+农户”的模式经营管理。
1、项目单位:邵阳市鸿远特种养殖基地有限公司
2、项目单位性质:有限责任公司
3、项目单位现有人员构成
职工总数其中
管理人员技术人员技术工人一般工人
265858
大专以上毕业高中或中专毕业初中或技校毕业初中以下
12833
高级职称中级职称初级职称无(未定)职称
26414
姓名性别年龄专业职称工作单位
罗乾震男62国际商业国际商务师原邵阳市对外经济贸易公司
现本公司
李光荣男40药物教授第四军医大学
王建国男42畜牧高级畜牧师市粮油进出口公司
罗方女29畜牧畜牧师市粮油进出口公司
现本公司
二、研发能力:
1、技术来源与合作方式:企业独立开发和技术合作。
2、技术产品类型及领域。
技术开发性质:新产品
技术开发内容:产业综合技术开发
技术开发产业:养殖业和加工业
3、技术成果状况:中试成果
4、蜗牛人工养殖技术
蜗牛室内养殖技术:'高温、高湿、高钙、通风、清洁'养殖模式;
蜗牛野外生态养殖技术:果园、菜园养殖蜗牛技术;
5、蜗牛深加工技术
蜗牛初级产品:蜗牛食品、蜗牛冻肉、蜗牛罐头、蜗牛饲料加工技术;
蜗牛高级产品:蜗牛酶、em物生液、蜗牛保健品加工技术。
6、蜗牛养殖技术主要指标
温度:25-30℃
湿度:空气相对温度75-90%
钙:占精料的7-10%
光照:50勒克斯(红、绿光)
第五章市场分析与销售方案
一、市场分析
市场容量大。由于蜗牛食品符合天然化、野味化、营养化、保健化新潮流,国内外市场广。国际市场目前蜗牛制品年需求量约40万吨(而年产量不足30万吨),且需求量与日俱增,销售量逐年扩大。美国、法国、加拿大、意大利、比利时、希腊、土耳其等国家早在一百多年前已将蜗牛视为难得的美味佳肴,食蜗牛成风。法国巴黎一个城市仅圣诞节一个节日销售量就达210多吨,法国每月每人平均需要一打(即12只),仅巴黎蜗牛商店就有500多家,美国一年需进口30亿美元蜗牛。市场价格高,蜗牛冻肉纽约出厂价相当于人民币362.39元/kg,在法国、西班牙等地鲜活蜗牛价格相当于人民币116.11元/kg。以12只蜗牛为原料的一盘菜肴在美国售价高达90多美元,在法国需500多法郎,在香港需60港币。我国出口蜗牛罐头fob价格也达到每吨9000至14000美元。白玉蜗牛是我国培育的新品种,肉质细嫩、雪白、个体大,在国际市场上有很强的竞争力。国内潜在市场更广。党和国家领导人对蜗牛菜予以了很高的评价。蜗牛食品已成为大中城市宾馆、酒楼的美味佳肴,以6只蜗牛为原料的一盘菜肴在上海、广州售价为86元人民币。我国是个人口众多的大国,由于蜗牛肉产品营养丰富,味美可口,必将成为我国城乡人民的上等佳肴。随着人民生活水平的不断提高,对蜗牛产品的需求也将不断增加,如以全国每人平均消费蜗牛肉2千克计算,年总消费蜗牛肉即为240万吨,折鲜蜗牛1200万吨,而目前我国蜗牛年总产量约几十万吨,与市场的需求相差甚远。
近几年,国内已开发了以蜗牛为主要原料的保健食品系列、生化药品系列、复合营养饲料系列、化妆品系列、蜗牛罐头、冻肉系列等产品,并将批量生产。蜗牛年总需求量不断增加。
国内外庞大的市场将促进蜗牛产业的大发展。
区农业生态旅游园区项目可行性研究报告
一、项目概要
该项目由×市×区财政局申报,×区×镇×村组织实施,农业生态旅游园区座落在×镇×村,新扩建2,460亩,建设时间从xx年9月开始,于xx年9月结束,时限3年。
主要建设内容:
1、鲜果采摘区扩建1500亩;
2、鲜花温室基地建设花卉日光温室70栋,到xx年末达到180栋,占地500亩;
3、开发历史遗迹区-日本碑和俄国坟,占地200亩;
4、鲜花观赏基地建设花卉日光温室40栋,新奇花卉品种达到20余种;
5、建设占地160亩的水上娱乐垂釣区,开发水面50亩;
6、建设占地110亩的森林浴场一处;
7、农事实践基地建设日光温室50栋;
8、建设200亩葡萄园,建日光温室50栋;规划100亩,作为新品种水果实验基地;
9、别墅渡假区建设别墅30栋;
10、园区基础设施及配套设施建设,主要是园区建柏油路、水泥路、田间作业道、整治田间排水沟、引水上山及治河、水电配套、绿化美化等工作;
1
1、水产、花卉、果树、蔬菜新品种、新技术的引进示范推广;1
2、无公害农产品检测室的建设。
该项目总投入资金7,473万元,其中农民投入2,535万元,招商引资2,774.3万元,村集体投入563.7万元,市区财政自筹480万元,申请国家财政投入960万元。
二、背景分析
该园区位于×市东北部,距市中心12公里,邻近机场、港口、火车站及丹大、沈丹高速公路起点,三维交通十分便利。园区距鸭绿江断桥12公里,距虎山长城10公里,距河口度假区50公里,能增加丹东沿江旅游的景点,园区内青山绿水,山水相映,既有日俄战争遗址——日本碑和俄国坟,又有远销俄罗斯、黑龙江等国家和地区的无公害水果——燕红桃和寒富苹果;可以说,独特的地理位置,优越的自然、人文景观,发展迅猛的无公害水果、蔬菜、花卉、水产品,为发展农业生态旅游观光奠定了坚定基础。
×是全国优秀旅游城市之一,虎山长城、鸭绿江,已成为丹东的代名词;燕红桃、寒富苹果已走出国门;×杜鹃花誉满全球;以鸭绿江公鱼为代表的水产品畅销全国。
园区扩建后,在向世人展示独特的自然、人文景观的同时,重点展示园艺型农业、示范性农业、观光型农业。成立×市生态农业旅游协会,负责生态农业旅游市场的开发,把园区与鸭绿江断桥、虎山长城、河口渡假区连接起来,扩大园区知名度和影响力,使丹东旅游业内容更加丰富。
三、需求分析
1、市场需求
随着我国加入世贸组织和都市农业的大力发展,园艺型农业、示范型农业、观光型农业将是今后农业发展的主导方向,果农、菜农、花农的科技水平逐渐提高,无公害水果、蔬菜、花卉、水产品的生产、加工、销售环节中的难题逐步得到解决,现在丹东水果产量在30万吨左右,水产品产量22.7万吨,无公害蔬菜产量3万吨左右,远远满足不了市场需求,有必要大力发展生态农业;每年×市杜鹃花生产总量在1亿株左右,商品量在1,000万株以上,占全国杜鹃花商品量的25%,每年到×游客达280万人次,旅游产业渐成规模,有必要大力发展观光农业。园区建成后,将带动发展果树面积8000亩,水果商品量达到8000吨以上;水产品养殖水面1000亩,商品量可达500吨;无公害蔬菜10000亩,商品量30000吨;花卉面积7000亩,商品量3500万株左右。
2、社会需求
随着城市功能的不断完善,城市规模的不断扩大,城乡发展格局正逐步向“以城带乡,城中有乡,乡中有城,城郊一体化”的方向迈进,这就要求城郊农业要为市民提供旅游休闲娱乐场所;要为市民提供无污染、无公害的新鲜水果、蔬菜、花卉和特种鲜活或观赏用农产品;要为农产品的精深加工,提高科技含量和附加值提供场地;要为城区建设提供合理的绿色空间,改善都市生态条件,美化都市环境;要为农民致富奔小康提供载体。
3、生态改善
该园区扩建完成后,植被状况良好,具有水资源涵养保护、调节气候、生物多样性等重要生态功能,达到山青水秀、环境优美的生态效果。
4、经济发展
园区扩建完成后,经济效益、社会效益、生态效益将大幅度提高,科技示范辐射作用进一步增强,旅游产业的内容将更加丰富,可吸纳农村剩余劳动力5000人,带动果农增加收入 1400万元;花农增加收入5600万元;渔民增加收入300万元;菜农增加收入xx万元;将吸引社会闲置资金1000万元投入到农业、旅游业发展中,带动其它相关产业增加产值1800万元。
四、条件分析
1、资源条件
×是全国优秀旅游城市之一,旅游资源丰富,软环境建设正在向国际化方向迈进,与国际接轨;无公害水果燕红桃、寒富苹果等已远销俄罗斯等国家,农业的出口创汇能力正逐步提高;鸭绿江水系特有的品质,使其水产品畅销海内外;花卉品种丰富,适宜的温度、丰富的水资源取之不尽,用之不竭;无公害蔬菜的生产已被广大干部和群众所接受,并越来越被重视。果农、花农、菜农、渔民群体大,农业绿色证书持有率逐年加大,技术含量逐年提高。
2、原材料条件
日光温室等基础建设材料可就地取材加工,无公害农产品检测仪可国内外采购,项目发展不会受到原材料的限制。
3、交通运输
距边境口岸鸭绿江断桥12公里,距×机场20公里,距大东港35公里,距丹东火车站12公里,距沈丹、丹大高速公路17公里。
4、经营管理能力及技术情况
×镇×村委会成立农业生态旅游园区管理委员会,负责日常服务协调工作。水果、蔬菜、水产品的生产、加工、销售由无公害农产品协会负责;花卉的生产、加工、销售由花卉协会负责;旅游市场的开发及对外宣传工作,由农业生态旅游协会负责。广泛聘请省内外专家为技术顾问,成立区级无公害农产品科学研究所,负责新品种选育和新技术开发推广。
五、方案设计
1、目标
①、园区扩建2,460亩,到xx年全区果树面积发展到10000亩,花卉面积发展到7000亩,无公害蔬菜种植面积发展到10000亩,水产养殖水面达到1000亩;
②、水、电、河、路配套环境优化;
③、无公害农产品检测体系完善,自我检测能力增强;
⑤、该园区年产水果9000吨,花卉300万株,水产品100吨,无公害蔬菜xx吨,发展成为全国效益的农业生态旅游园区,该园区扩建部分,年产值可达8000万元,年纯收入1870万元,年上缴税金100万元。
2、实施地点和范围
地点:建于×省×市×区×镇×村7000亩山峦、耕地内。园区位于×市东北郊区,距市中心12公里,园区内耕地平坦,果树茂盛,自然环境优美,无城市和工业污染,有郊线班车路经该园区,临近沈丹、丹大高速公路,直通港口、飞机场、火车站,交通十分便利。
3、实施内容
园区内:①、鲜果采摘区扩建标准果园1500亩;②、鲜花温室基地建设高标准日光温室70栋;③、开发日俄战争遗址——日本碑和俄国坟;④、鲜花观赏基地建高标准日光温室40栋;⑤、建设水上娱乐垂钓区和森林浴场各一处;⑥、农事实践基地、葡萄园各建设高标准日光温室50栋;⑦、别墅度假区建设别墅30栋;⑧、建设无公害农产品检测室200平方米,综合服务楼3000㎡;⑨、引进新品种、新技术50种、40项;⑩、基础配套设施:修柏油路6.8万平方米,水泥路11.1万平方米,硬化田间作业道6万平方米,田间排水沟护坡4万延长米,绿化美化2.92万延长米,治河三条浆砌石护坡1万延长米,修建农用桥8座,铁索吊桥一座,打机电井500眼,提水站50个,蓄水池50个,室外给排水管网各1.2万延长米。
4、实施计划
园区建设从xx年9月—xx年9月。完成扩建果园1500亩;建设高标准日光温室210栋、别墅30栋;完成引水上山工程及治河工程;完成柏油路、水泥路、田间作业道、田间排水沟的整治任务;完成森林浴场、水上娱乐垂钓区和综合服务楼的建设任务;完善宣传网络;引进和应用新品种50种、新技术40项。
5、支持环节
①、50个新品种、40项新技术的引进应用资金;
②、无公害农产品检测仪器配套资金;
③、公用基础设施配套资金。
6、组织落实
园区成立项目领导小组,由分管区长负责,财政、农业、城建等部门负责项目的技术指导和检查监督,并负责制订园区实施方案,×镇×村委会具体实施。聘请中国农科院、沈阳农业大学、×农科院、×市风景旅游局等十名专家为技术顾问,成立专家科技指导组;园区组织建设,管理协调服务由管委会负责,对外宣传由农业生态旅游协会负责,生产、经营由花卉协会和无公害农产品协会负责,国家投资的资金实行专户管理,基础设施建设实行公开招标,设备、仪器购买实行政府采购。
更名组建国际旅行社可行性研究报告
南昌是京九线上的省会城市,江西政治、经济、文化和旅游事业的活动中心。根据省委、省政府提出的江西要在中部地区崛起,南昌要努力做好建成现代区域经济中心城市和现代文明花园英雄城市这两篇文章的要求,以旅游业作为沟通南昌与海内外联系的桥梁,把南昌推向世界,招徕广大的游客和更多的外商来昌旅游、投资势在必行。为增强江西南昌旅游集团有限公司在旅*业中的竞争能力,进一步壮大旅游集团公司的经济实力,江西南昌旅游集团有限公司决定在原南昌红黄蓝旅行社有限公司的基础上,更名组建江西南昌旅游集团五环国际旅行社有限公司。
一、更名组建国际旅行社的市场条件:
1.根据《江西省旅游业发展总体规划》绘就的旅游蓝图,未来20年,江西省的旅游业将取得长足发展。到2023年,江西接待国内游客将由xx年的0.25亿人次提高到1.5亿人次,国内旅游收入将由129.6亿元提高到1500亿元左右,旅游创汇将由0.62亿美元提高到11.7亿美元。
2.按照《总体规划》要求,今后江西旅游业将着力推广最
具代表的三条金牌线路,它们分别是名山名水名城瓷都文化游:南昌(滕王阁)——九江(庐山)——景德镇——婺源;名山名城道教文化寻踪游:南昌(滕王阁)——龙虎山——龟峰——三清山;中华红色文化研习游:南昌(滕王阁)——井冈山——赣州——瑞金,以上三条金牌旅游线路设计合理,能够形成江西旅游的积聚效应。尤其对海外游客具有比较强的吸引力,上述线路推广以后,将极大地促进江西旅游业的发展,必将为全省旅行社行业的发展带难得的机遇,尤其对国际旅行社的运行注入了新的内涵。
3.xx年江西接待国内游客3269.52万人次,旅游收入185.14亿元人民币,接待海外游客24.09万人次,创汇7161.77万美元。南昌市近两年旅游接待人次、旅游收入分别为xx年接待国内游客447万人次,旅游收入27.16亿元人民币,接待海外游客4.2万人次,创汇2912.55万美元;xx年接待国内游客507.68万人次,旅游收入32.76亿元人民币,接待海外游客44840人次,创汇1642.96美元。随着南昌花园英雄城市的架构初步形成,南昌的旅游业正在不段升温,南昌旅游业的龙头地位将得到进一步巩固,未来20年境外旅游人次和旅游创汇必将取得快速的增长。因此,更名组建江西南昌旅游集团五环国际旅行社有限公司势在必行。
二、 组建国际旅行社的资金条件
公司注册资金150万元人民币,由江西南昌旅游集团有限公司绝对控股,出资142.5万元人民币,占总出资额的95%。江西南昌旅游集团有限公司的注册资金为15810万元人民币,下辖滕王阁管理处、南昌宾馆、江西南昌旅游资源开发有限公司、江西南昌五彩旅游咨询服务有限公司,以及正在筹建中的上规模的旅游车队等,国际旅行社的成立一定能给集团公司带来较好的经济收益和社会效益。
三、组建国际旅行社的人员条件
更名组建的江西南昌旅游集团五环国际旅行社有限公司下设
办公室、计调部、海外部、国内部、外联部、财务部等5部一室。员工13名,全部为大专以上学历。其中包括总经理在内的4名公司中高级管理人员持有国家旅游局颁发的《旅行社经理资格证书》,公司的两名专职财务人员持有中级会计师职称,在旅*业有近十年的从业经历,并具备较丰富的经营管理经验及企业策划、营销运作的能力。
四、其它条件
公司选址于南昌市福州路165号,位于南昌市区商贸中心,交通便利,毗邻八一广场、省体育馆、省政府大院、人民公园和联通广场,周边遍布省级机关、大专院校等企事业单位,客源市场潜力巨大。公司营业面积90平方米,拥有传真机、直线电话、电子计算机(可与省、市旅游局联网)、打印机等现代化办公设备,以及1辆业务用车。
五、可行性研究结论
以上分析结果表明,更名组建江西南昌旅游集团五环国际旅行社有限公司将具有良好的社会经济环境和经营条件。从旅行社的选址、目标市场需求状况来看,组建国际旅行社是必要和可行的;从资金、人员等相关条件来看,符合设立国际旅行社的基本标准;从经济效益来看,收入前景乐观,企业投资偿还能力较强;从社会效益来看,可为社会提供一定数量的就业机会,并能为南昌市增添一个具备相当接待规模的国际旅行社,对促进南昌旅游业的发展、壮大旅游经济具有积极的作用。
综上所述,本可行性研究的结论是:更名组建江西南昌旅游集团五环国际旅行社有限公司是可行的。
第3篇 财务可行性分析报告怎么写
只要掌握要领,平时多关心公司的运作,多动脑、多动笔、多借鉴他人的方法,撰写财务分析报告就能得心应手。
一、财务分析报告的内容与格式
1、财务分析报告的分类。财务分析报告从编写的时间来划分,可分为两种:一是定期分析报告,二是非定期分析报告。定期分析报告又可以分为每日、每周、每旬、每月、每季、每年报告,具体根据公司管理要求而定,有的公司还要进行特定时点分析。从编写的内容可划分为三种,一是综合性分析报告,二是专项分析报告,三是项目分析报告。综合性分析报告是对公司整体运营及财务状况的分析评价;专项分析报告是针对公司运营的一部分,如资金流量、销售收入变量的分析;项目分析报告是对公司的局部或一个独立运作项目的分析。
2、财务分析报告的格式。严格的讲,财务分析报告没有固定的格式和体裁,但要求能够反映要点、分析透彻、有实有据、观点鲜明、符合报送对象的要求。一般来说,财务分析报告均应包含以下几个方面的内容:提要段、说明段、分析段、评价段和建议段,即通常说的五段论式。但在实际编写分析时要根据具体的目的和要求有所取舍,不一定要囊括这五部分内容。
此外,财务分析报告在表达方式上可以采取一些创新的手法,如可采用文字处理与图表表达相结合的方法,使其易懂、生动、形象。
3、财务分析报告的内容。如上所述,财务分析报告主要包括上述五个方面的内容,现具体说明如下:
第一部分提要段,即概括公司综合情况,让财务报告接受者对财务分析说明有一个总括的认识。
第二部分说明段,是对公司运营及财务现状的介绍。该部分要求文字表述恰当、数据引用准确。对经济指标进行说明时可适当运用绝对数、比较数及复合指标数。特别要关注公司当前运作上的重心,对重要事项要单独反映。公司在不同阶段、不同月份的工作重点有所不同,所需要的财务分析重点也不同。如公司正进行新产品的投产、市场开发,则公司各阶层需要对新产品的成本、回款、利润数据进行分析的财务分析报告。
第三部分分析段,是对公司的经营情况进行分析研究。在说明问题的同时还要分析问题,寻找问题的原因和症结,以达到解决问题的目的。财务分析一定要有理有据,要细化分解各项指标,因为有些报表的数据是比较含糊和笼统的,要善于运用表格、图示,突出表达分析的内容。分析问题一定要善于抓住当前要点,多反映公司经营焦点和易于忽视的问题。
第四部分评价段。作出财务说明和分析后,对于经营情况、财务状况、盈利业绩,应该从财务角度给予公正、客观的评价和预测。财务评价不能运用似是而非,可进可退,左右摇摆等不负责任的语言,评价要从正面和负面两方面进行,评价既可以单独分段进行,也可以将评价内容穿插在说明部分和分析部分。
第五部分建议段。即财务人员在对经营运作、投资决策进行分析后形成的意见和看法,特别是对运作过程中存在的问题所提出的改进建议。值得注意的是,财务分析报告中提出的建议不能太抽象,而要具体化,有一套切实可行的方案。
二、撰写财务分析报告应做好的几项工作
(一)积累素材,为撰写报告做好准备
1、建立台账和数据库。通过会计核算形成了会计凭证、会计账簿和会计报表。但是编写财务分析报告仅靠这些凭证、账簿、报表的数据往往是不够的。比如,在分析经营费用与营业收入的比率增长原因时,往往需要分析不同区域、不同商品、不同责任人实现的收入与费用的关系,但这些数据不能从账簿中直接得到。这就要求分析人员平时就作大量的数据统计工作,对分析的项目按性质、用途、类别、区域、责任人,按月度、季度、年度进行统计,建立台账,以便在编写财务分析报告时有据可查。
2、关注重要事项。财务人员对经营运行、财务状况中的重大变动事项要勤于做笔录,记载事项发生的时间、计划、预算、责任人及发生变化的各影响因素。必要时马上作出分析判断,并将各类各部门的文件归类归档。
3、关注经营运行。财务人员应尽可能争取多参加相关会议,了解生产、质量、市场、行政、投资、融资等各类情况。参加会议,听取各方面意见,有利于财务分析和评价。
4、定期收集报表。财务人员除收集会计核算方面的有些数据之外,还应要求公司各相关部门(生产、采购、市场等)及时提交可利用的其他报表,对这些报表要认真审阅、及时发现问题、总结问题,养成多思考、多研究的习惯。
5、岗位分析。大多数企业财务分析工作往往由财务经理来完成,但报告注材要靠每个岗位的财务人员提供。因此,应要求所有财务人员对本职工作养成分析的习惯,这样既可以提升个人素质,也有利于各岗位之间相互借鉴经验。只有每一岗位都发现问题、分析问题,才能编写出内容全面的、有深度的财务分析报告。
(二)建立财务分析报告指引
财务分析报告尽管没有固定格式,表现手法也不一致,但并非无规律可循。如果建立分析工作指引,将常规分析项目文字化、规范化、制度化,建立诸如现金流量、销售回款、生产成本、采购成本变动等一系列的分析说明指引,就可以达到事半功倍的效果。
第4篇 酒店可行性报告
酒店可行性报告
酒店是为客人提供住宿、餐饮、购物、娱乐和其它服务的综合性服务企业,根据客人的生活习惯、消费水平、宗教信仰等各不相同。随着社会生活水平的普遍提高,满足客人的各种消费需求,在当今竞争日趋激烈的酒店行业中,是经营好酒店企业的重要问题。这就要求酒店经营管理人员不但要掌握科学的管理思想和管理方法来综合的运用酒店资源,而其还应该采用先进的计算机管理手段处理日益复杂的信息资源,正确、及时地对客源市场信息作出反应和正确的指定经营决策,保证酒店企业的生存和发展。而且需要有相应的管理体系和人员配合。作为酒店的经营管理人员要有充分的掌握酒店的各职能岗位的信息流程和计算机处理的要求,并善于结合两者的要求和长处,才能使先进的计算信息处理技术有效的服务与酒店的经营管理。
1.组织目标和战略
实现对酒店内部各种服务管理的电子化,自动化,提高各个模块之间的办公效率,为提高质量酒店服务提供保证。具体来说,主要就是要实现以下几个方面:
1)建立内部通讯和信息发布平台;
2)实现工作流程的自动化,以及流程的实时监控与跟踪;
3)实现文档管理的自动化,并可按权限进行查询使用;
4)随时随地安排业务。
5)实现信息集成,将各种业务系统的数据集成;可对客户资源进行管理;可实现公司所有的信息和协同进行集中管理。
2.业务概况
广水佰特国际大酒店为高等规模;今现有客房共计187间,会议室可容纳800人,大型ktv,桑拿部,中西餐,茶艺,美容美发,大型超市,地下停车场等···地处市区,交通便利。周边设有加油站、超市、银行、洗浴中心、医院、公园使顾客出行方便,生活配套齐全,是外来客商与本市客户休闲、入住的首选之地。
3.存在的主要问题
长期以来,该酒店业务一直采用手工管理。经营理念出错,工作量大、服务质量差、工作效率低、耗费人员多,酒店消费水平过高,高于本地区的消费水平,房间配套设施过少(麻将机、电脑)致使该酒店的市场、声誉、经济效益大打折
企业风格: 以人为本、真诚友好、朴实宽容
企业精神: 自强不息、发奋进取、追求卓越
经营理念: 和谐管理+完善服务+诚信营销=赢得市场
管理理念: 规范管理+制度管理+情感管理=和谐管理
服务理念: 微笑服务+规范服务+个性服务=完善服务
管理人员工作观: 把工作当做个人事业,尽职尽责、尽心尽力
服务人员工作观: 用我们的微笑和劳动让顾客满意
厨房人员工作观: 让我们的每一个产品都是精品
厨房员工作风: 服从指挥、来历风行、用心做好每一件事
员工行为准则: 企业的利益就是我的利益
员工风貌: 诚实友爱、充满活力、能干善做
纪律观: 自觉服从、我和企业双赢
质量观: 工作的质量体现着人的质量
节约观: 节约是一份责任、节约从我做起
卫生观: 健康关系着我们每一个人
6.部门管理
餐厅服务:从细微处做起、在规范中创造个性
厨 房: 严细成风、在创新中发展
保 洁: 我们的劳动就是为了干净
保 安: 安全第一、纪律至上
住宿部管理: 安全卫生、丝毫不能轻松
住宿部服务: 真诚友爱、笑迎善待、不卑不亢
后勤人员: 企业没有我们的工作不行、但没有我能行
工作观: 干好工作是应该的,干不好工作就意味着失业
7.以服务为基础,
酒店感动和吸引人的地方,不是高大的建筑和良好的设施,而是它随风潜入夜润物细无声的用心服务,酒店的竞争关键是特色,特色的核心是品牌,品牌的保障是优质服务,所以在对客服务中提出细心服务,耐心服务,同情心服务,用心服务,亲情服务,超值服务,延深服务,零缺陷服务,服务还要运用的及时适时准时,对客人做到节日有祝贺,生日有礼品,长住有优惠,有事有帮助,等多项措施来保障品牌的发扬光大,所以说金钱有限,服务无限,服务无止境,酒店的发展必须以优质服务为基础。
8. 经营管理以人为本
1)经营首先要以客人为本,以客人为先,从物资配备上记经营理念上,服务环节上,质量管理上,都要真正为客人着想,想客人所想急客人所急,一切从维护客人的切身利益出发,数立客人永远是对的服务理尼念,让员工知道客人就是我们的衣食父母,没有客人的光临惠顾,我们的一切工作都无从谈起。
2)工作与服务要以员工为本,客人抵达酒店后整个服务过程全部靠员工来完成的,客人在酒店接触最多的是员工,服务质量好与坏,客人的满意程度也都取决员工的服务。在服务工作中有一句话,叫没有心情愉快的员工就没有心情愉快的客人,所以对员工的管理要达到了解
员工,尊重员工,关心员工,从实际工作长为员工排忧解难,用忠诚的员工来培养忠诚的客户群体,
3)经营管理以人才为本,酒店竞争的焦点是市场,要赢得市场关键是专业管理人才,对于有知识有能力的管理人才,他们想为酒店办事,会办事敢办事能办成事的要给他们提供平台,充分发挥他的特长
9. 以品牌为核心
品牌建立在了解市场分析市场的基础上,品牌要靠优质的服务优质的产品优良的设施环境,加上民族文化特色,地域特色,企业特色,和实应市场营的经需求。
10. 以市场为导向
经营绝策要建立了解市场,分析市场,引导市场,要花成本下在酒店市场环境分析,酒店市场价位制定分析,酒店产品质量分析,酒店各种价位设定分析,销售分析设定,分销渠道分析与设定,经营信息的收集,市场信息收集与分析,宾客档案健立上投入人力物力深入调查了解。拿出适合市场需求的运营方案。
11. 以学习为动力
强化员工培训学习是酒店成长发展不竭的动力,建立酒店远景规划,深化改革客人与员工的交流机制,建立系统持续的员工培训制度,创建学院式的学习模式,实行有奖学习,学以至用,用培训学习来提高员工的业务素质,与实际服务质量。
会议中心
1.广水佰特国际大酒店提供总面积——平方米的会议与聚会地点,拥有风格各异的大小会议室三间,完善的设备与多种功能可为社会各界提供不同类型的会议、宴会、酒会、招待会、讲座、展览会的服务。
大会议室可容纳600人,也可间隔成两个会议厅,举办规模稍小的活动,小会议室可容纳80人。
2.会议设施:有xxxx
3.会议室经营理念:
所谓经营理念就是经营管理企业想法的浓缩,该说说到,说到做到,做到有效。 一流的质量来源于一流的管理。 精益求精,铸造品质的典范。人人都有改善的能力,事事都有改善的余地。追求至善凭技术开拓市场,凭管理增创效益,凭服务树立形象。质量创郊率,效率出效益。没有最好只是更好。 企业要兴旺,质量是保证。创名牌、夺优质,全厂员工齐努力。 坚持一流管理,提供一流服务,创建一流企业。 提倡巧干不甘落后苦干,鼓励做好不是做了。巩固强项,缩减弱项,把握机会,避免危机。
4.会议室管理:
1)会议室内的卫生每周至少要清洁一次,遇有会议时,要一次一清洁。
2)每次会议之前,管理人员应进行电源检查、配备饮用水、水果(必要时)等工作。
3)会议室管理人员要严格室内物品的管理和维护(含花木等)做到会散、人走、电源关、门上锁。
4)与会人员要爱护会议室内的公共设施,损坏赔偿,不许将室内物品移做他用西餐部
西餐茶艺部
1、制订餐厅服务规程 餐厅服务规程是餐厅标准化、规范化管理的依据和前提,也是控制餐饮服务质量的基础,所以,我们必须制订相关的服务规程,西餐厅规程主要有:
1) 自助餐服务规程;
2) 咖啡厅服务规程;
3) 酒吧服务规程;
4) 餐酒用具的清洗消毒规程。
2、餐前的准备工作
我们应该组织安排并督促餐厅服务员做好各项餐前准备工作。
1)搞好餐厅清洁卫生工作,使之符合卫生标准;
2)准备开餐所需的各种餐酒用具并按规格摆设;
3)检查准备工作质量,发现不符合要求者,应及时纠正;
4)召开餐前例会,通报客情,公布菜单,总结上餐的服务情况,分工组织,查仪容仪表。
3、开餐时的餐厅管理
1)加强巡视,控制餐厅服务规程的实施,发现问题及时纠正,保证客人享受规范化、标准化、程序化的服务;
2)控制上菜顺序和时间,协调餐厅与厨房之间的关系,满足就餐宾客的生理和心理需要;
3)根据工作 量、合理安排服务人员,做好接待工作;
4)及时处理顾客对菜点,酒水及服务等方面的投诉;
5)监督检查餐后结束工作的完成情况,对开餐中出现的问题及时总结,不断提高餐厅服务水平。
4、员工培训常抓不懈
餐厅服务质量的好坏取决于服务人员素质的高低,要提高员工素质就必须进行培训,餐厅的员工培训是在管理者发现培训要求的基础上制订培训计划并组织实施。内容一般有:
1)思想意识及职业道德;
2)礼节礼貌;
3)餐厅服务规程及相关服务知识;
4)服务技能技巧;
5)菜点酒水知识;
6)卫生及安全常识;
7)疑难问题处理。
5、低值易耗品管理
布件、餐酒具及牙签、餐巾纸等家用小件物品。在满足客人需要的基础上,做好低值易耗品的控制。
6、餐饮成本控制管理
餐厅要达到比较低的消耗而获得较高的利润的目标,就必须加强餐饮成本控制,餐饮成本控制对提高餐厅的经济效益和经营管理水平具有十分重要的意义。
1)树立成本控制意识
我记得有一位饭店总经理曾经说过:“浪费10元钱比赚10元钱要容易的多。因为,作为一名餐饮管理者应加强对下属员工进行成本控制教育。通过设立一系列的激励措施(另案),奖励成本控制做得出色的员工,对浪费原料的员工给一定处罚,从而激发员工进行成本控制的自觉性。
2)建立餐饮成本控制体系
建立餐饮成本控制体系,主要是加强对餐饮产品生产全过程的成本控制,其主要内容有:
1、采购控制;2、验收控制;3、库存控制;4、发料控制;5、粗加工控制;6、切配控制;7、烹制控制;8、餐厅销售控制。
3)加强成本核算与分析
主要是会同财务做好严格的核算制度,如餐饮成本日报表制度等,并定期对餐饮成本进行比较分析。如计划与实际的对比、同期的对比、成本结构的分析、影响因素的分析等等,及时掌握成本状况,发现存在的问题及原因。从而找出降低成本的措施方法。
7、人力资源管理
餐厅的人力资源管理有利于餐饮服务质量的稳定和提高,也有利于提高工作效率,降低劳力成本。
1)加强全员培训
通过平时的工作观察,发现问题,针对问题,进行考核培训,不断提高员工的素质,形成一支稳定且训练有素的员工队伍。培训工作既有针对个人的现场督导,也有针对全体的业务培训,从而不断提高工作效率。
2)合理定员和排班
因为西餐厅不同于共它餐饮形式,他的劳动强度不大,但营业的时间较长,同时,服务员的技能水平又不均衡,所以,西餐厅的人员安排要本着既高效,又要降低劳力成本,同时,还要能保证餐厅的正常运转的原则。
3)提高员工的积极性
要求高劳动效率,就必须使用企业管理的激励原理(另案),激发员工的工作积极性,使他们进行创造性的劳动,在工作过程中实现自身价值。
第5篇 投资可行性分析报告案例
第一章 总论
1项目内容、企业目标和发展战略
1. 公司名称:
xxxx有限公司
2. 项目内容
公司成立初期,将致力于高档无绳电话机(45%48mhz具有caller id功能的多手机无绳电话机、46/49mhz美国标准无绳电话机、高频900mhz模拟和数字扩频无绳电话机)和新型多功能电话机(如智能电话、caller id电话机、可视电话机、语音电话机、管理电话机等)的开发和生产。本公司已经掌握关健技术和具有一定的技术储备,具备了大批量商业化生产的能力。
2000年进军消费类电子产品领域:以dvd技术为代表的新技术,包括dvd rom,dvd播放机,可写dvd等。
涉足信息工程产业:pos终端、ic卡、刷卡机、住处系统集成、电子商务软件等。
3. 公司目标:
引入崭新的管理机制,以人为本,人尽其才。5个月内生产出新型多功能电话机;8-10个月无绳电话机投产;2000年产值3000万元;2001年7500万元;2002年1.5亿元。2000年dvd试产。同时进行多元化发展方向的拓展。
在不久的将来,建成一个电气和住处王国。先期目标是步入中国电子百强,最终成为世界级的巨型高技术公司。
4. 发展战略:
方案1:以积累的人才优势和成熟产品为突破口,以特贸的资金优势为依托,在短期内完成资本原始积累、管理经验积累、人力资源的积累和一定的市场占有率,创立自己的产品品牌。通过拓宽产品方向和提高产品档次,条件成熟时,在国内以oem方式或参股、控股和企业收购等形式实施低成本的快速扩张,占领国内和国际市场;力争企业早日上市,募集发展资金,使企业的发展步入良性循环,在短期内得以迅速发展。
方案2:采用“抓两头,放中间”的战略战术,抓技术开发和市场拓展,产品的生产可以用国内oem形式的实现。这种方式的优点是:固定资产投入小、风险小、市场转向灵活,可以集中精力很抓技术和市场两个关键因素。缺点是:加工利润被分享,利润率低,产品质量和数量在失控时将难以保证。
2立项依据
1. 新成立的国际先锋(iternational frontier)电子股份有限公司,具有成熟的普通电话机、数字答录机、caller id电话机、国标无绳电话机(45/48mhz)、美国无绳电话机(43/49mhz)、先进的传呼机(bb机)、功放机和dvd技术人才,无需投入大量的前期研究开发费用即可在短期内生产上述产品。
2. 已经和供应商建立良好的伙伴关系,材料的采购渠道成熟,ic供应商的技术支持良好。
3. 国内城市能信市场继续走向成熟,尤其无绳电话机市场在中国刚刚起步,农村市场潜力仍然巨大。对新产品的需求仍然强烈。
4. 国际通信oem市场对中国的制造能力有一定的依赖,保重oem也是初期发展的必由之路。
5. 目前,电子行业的市场特点是市场成熟、竞争激烈、利润微薄。必须要有自己的优势才能在激烈的市场中站稳脚跟。在电子方面的发展战略值得深入研究。著名的计算机产品供应商dell公司在这方面可以提供很好的发展经验:即低成本的生产成本、良好的售后服务和快带的市场能力。
3 项目概貌
本公司注册资金1500万元人民币。其中300万元为厂房投资,100万元用于生产车间、写字楼改造,300万元用于设备投资,其余800万元为流动资金,用于支付工资、购买原团料和支付销售费用和管理费用。
预计: 公司占地6000平方米筹建期自1999年4月1日起,共5个月时间,1999年9月投产(先期产品为多功能电话机)。
员工人数:生产线100人,后勤25人,rd人员10人,销售20人,合计155人。 先期设计能力为日产国标无绳电话机1000台左右,月产22000台。或日产普通电话机1500台,月产33000台。无绳以每台500元产值计算,年产值13200万元。
第二章 项目背景与发展规划
1项目提出的背景
目前,我国的电话机生产的状况是供大于求,97年1亿5000万部电话,国内市场消化4000万部,9000万部出口。尽管如此,但对无绳电话机而言,国内尚有巨大的市场空间,边际利润远远大于普通电话机。因而,已经引起各大电话机厂家的注意。甚至象厦新、万利达、海尔、长虹等过去与电话机无关的著名电子生产厂家也开始挤进无绳电话的市场。有专家断言,无绳电话机的边际利润已经赶上和超过了vcd机的`利润。
作为电话机生产的专业厂家,我们原来拥有的强大的专业人才优势,加之新公司的资金优势,在规范管理的基础上,我们将力争创造自己的电话机品牌,并在激烈的市场竞争中站稳脚跟。
无绳电话机开发和生产,仅仅是作为我们事业的高起点。在完成原始资金、管理技术积累并形成自已独特的企业文化后,我们将以品牌、企业文化和洋入资金为优势迅速实施低成本的扩张计划,拓展企业的业务范围,扩大企业规模,逐渐形成规模经营和多元化经营,使得公司规模和效益得以超常规高速发展。
2项目发展规划
本公司将以无绳电话机的生产为公司发展起点,全力倾注于消费类电子产品和it产业,具体发展规划如下所示:
初期第一步:普通多功能电话机和国标20信道多手机无绳电话机(一拖三)研究开发和生产。
初期第二步:新型电话机、可视电话机、国际oem无绳电话机和900mhz无绳电话机。
中期:家庭影剧院5。1功放、dvd影碟机、高级音箱和音响。
长期:家用医疗电子、汽车音响、it产业:计算机配件、外设、软件。
第三章 工程技术方案
1产品技术构成
初期产品(起步产品)生产国标无绳电话机和多功能电话机。根据市场调查,无绳电话机以一拖一较为受市场欢迎。为此,决定iternational frontier公司的首款无绳电话机型便定位在多手机无绳+cid上。具体功能要求如下: 1. 具有cid功能的无绳电话机(模具设计时考虑lcd电池的需要):
多手机一拖三(可用8528方案) ·20信道自动扫描(超越10信道) ·通话手机转移功能 ·手机与座机的对讲功能 ·p->;t功能
座机和手机夜光健盘 ·扰码保密功能(选项) ·座机免提功能
座机和手机10组号码存储功能 ·通话音量手动调节功能 ·防盗功能(防并机功能) ·密码锁功能 ·65300密码 ·自动对码
caller id(type l) ·lcd 显示
座机停电可用(手机停电可用最好) ·通信距离500米
手机停电密码2h不丢失
2. 棋具考虑:经分析,目前的公模很难满足需要,款式太大众化、外观质量难以保证。我们将考虑自行设计模具。利用这款模具,将可以生产出5种左右的机型(p/t、p/td、p/tsd(lcd)、ic卡管理电话机、多种机无绳电话机、单手机无绳电话),然后再配以各种各样的颜色。 3. 塑胶(壳体、丝印):建厂初期,出于资金方面的考虑,塑胶可以请别的公司代为生产。
2 新产品的研究开发
公司设立工程部,由工程部经理负责安排研发、电话机入网任务。
3 土建工程改造
厂址暂定在湖滨北路,占用1-3层。其中1层为注塑和部分成品仓库,2、3层为生产线、货舱、写字楼。设电话机插机线1条,装配线生产线1条,设计工位各为120个,对于无绳电话机中用天的贴片pcb板,先期可以先请别的公司协助外加工。为此,需要对现行建筑进行土建改造,建造生产场所和写字楼。
第四章 职能部门的设置
总经理办公室、行政部、人事部 ·财务部
技术部:开发中心、ie部、电脑部、仪器校验室、资信中心
厂部:生产部、模具部、塑胶部、设备部
物资部:物控、计调、采购、成品仓库、材料仓库 ·市场部
质量做主部:qa、iqc部
投资项目:无绳电话机
[案例分析要求]
1、讨论上述《可行性分析报告》存在的问题及可能产生的后果。
2、分析影响该投资项目的关键或主要因素,并讨论其是如何影响投资项目经济效益的。
3、如何根据该项目的特点,建立相应的评价框架、评价方法和指标?
4、该投资项目是否具有显著的经济效益?为什么?
第6篇 县第三人民医院整体托管项目合作可行性分析报告
第一章、导语
根据与xxxx县第三人民医院(以下简称第三医院)的前期沟通,xxx医院管理有限公司(以下简称xxx公司)拟与第三医院进行全医院整体合作运营,现xxx公司根据合作意向做出项目合作可行性分析报告。
第二章、项目背景
一、xxx县第三人民医院
xxx县第三人民医院位于xxx县西部,紧邻xxx市,地处临长高速公路xxx出口处的xxx镇,原名为xxx镇中心卫生院,xx年底正式被授予xxx县新型农村合作医疗定点医疗机构,同时负责提供周围乡镇公共卫生防疫保健服务。
第三医院现有职工90余人,其中10余人专职负责公共卫生防疫保健。
第三医院现与解放军第xxxx医院进行合作,由xxxx医院提供技术支持,定期在每周五派驻专家进行义诊。
二、xxx医院管理有限公司
xxx医院管理有限公司是一家专业的医院管理顾问、产业投资管理机构,公司以医院整体投资、医院经营管理、产业投资管理为主,以医疗行业整体经营策划为辅;
xxx公司先后投资并管理了苏州xxx肿瘤医院、苏州xx医院、上海xxx医院、浙江xxx医院、云南xxx医院及长沙xxx医院,投资管理了张家界xxx大酒店;
第三章、合作现状分析
一、市场分析
1、竞争对手:
xxx县地区行政区划为一长方形,第一人民医院、第四人民医院、妇幼保健院地处xxx县中心地区城关;第二人民医院地处东部xxx镇;第三人民医院地处西部xxx镇。
a、xxx县第一人民医院:已与xxx县中医院合并,地处xxx县中心的城关,无论是医院规模,还是技术实力方面,均属xxx县排名第一的大型综合医院,也与湘雅附一附二有部分专家技术合作;
b、xxx县第二人民医院:地处xxx县东部xxx镇将军中路,暂未进行实地考察;
c、xxx县妇幼保健院:地处xxx县中心的城关,是一家以妇产科、儿科为主的医院,妇产方面实力雄厚,在xxx县居民心目中位置可,门诊量与住院人数较多;
d、xxx县第四人民医院:地处xxx县中心的城关,以精神病诊疗、戒毒治疗、老年人呵护为主,属于特色专科医院;
2、机会点:
a、xxx县为山区,交通并不发达,群众普通就医受地域限制较大,利于医院覆盖周边病源;
b、具备农村合作医疗定点资质,而农合的地域限制,利于第三医院保有周围农合患者资源;
c、第三医院挂牌xxx第三人民医院,场地条件在周围乡镇中属于最好的,有足够的空余房间,发展潜力与可操作空间大;
d、地处高速公路出口,是湖南省少有的几家具备此等地理条件的医院,对于开发高速交通事故病源,成为高速路交通事故定点医院有先天优势;
e、已与解放军第xxxx医院进行合作,xxxx医院品牌知名度高、技术力量强,深度合作的方式能给第三医院带来极大助力。
3、威胁点:
a、第三医院为乡镇级农村合作医疗定点机构,在推广上有一定限制;
b、第三医院地处xxx镇,镇内居民数量低、消费力低、医疗消费习惯滞后;
c、xxx镇周围乡镇到达第三医院的交通主要依靠中巴,交通不够便利;
d、第三医院本身医护技人员职称不高,技术力量、设备力量落后;
e、第三医院与xxxx的合作还处于初步合作阶段,后续合作需要长期磋商;
f、第三医院现需要保证员工的稳定性及工资福利的及时发放。
二、xxx公司优势分析
1、医疗技术资源:
xxx公司是上海xxx医疗集团在长沙设立的子公司,作为一家在全国极具影响的专业化的医院经营管理顾问机构具备丰富的专家资源,拥有自己的全国医疗专家人才库,可提供技术援助或会诊,并能及时掌握最新医疗动态,把先进的医疗科技及时应用到临床;
2、经营能力:
xxx公司具备丰富的医院、科室运作管理经验,成功项目包括长沙xxx医院、云南xxx医院、苏州xxx医院等,善于根据当地医疗市场的实际情况,针对性地进行经营策略设计与实施,并有机整合各类资源,兼顾多方利益;
3、资金实力:
xxx公司作为一家产业投资机构,除医院外仍投资管理了包括张家界xxx大酒店在内多家酒店,银行关系良好、资金雄厚,并具备良好的资金运作能力;
4、市场营销与媒体:
xxx公司市场与营销管理经验丰富,善于地面营销、事件营销、新闻营销、社区营销;
媒体关系方面,在长沙包括经视综合频道、政法频道、女性频道关系稳固、资源丰富。
第四章、合作内容及方式
一、合作内容
根据综合分析结果,xxx公司与xxx县第三人民医院的合作可采取两种方式进行:
1、与医院全面合作;
2、由县卫生局委托xxx公司进行管理。
合作内容包括门诊、病房、医保、研发;
xxx公司将前期投入500万元进行房间改造与提质、设备升级与增补、新技术引进及前期市场铺垫。
二、合作年限
根据分析结果,由于第三医院合作基础条件一般受限,导致投入回报速度缓慢及回报年限较长,建议合作年限为20年,从xx年到2029年。
三、合作方式
xxx县第三人民医院与xxx公司双方按照常规方式进行合作:
1、第三医院提供场地与外围关系协调,公共卫生防疫保健单独由第三医院进行运作,xxx公司负责医院整体运营;
2、专业方面:以建立区域综合医院为基础,充分发挥xxxx医院技术优势,深耕周边乡镇市场,紧抓农合医疗优势,着手建立xxx肿瘤中心,成立城关综合门诊部。优化转诊营销体系;
a、建立区域综合医院:在医院现有基础上,以建立区域综合性医院为目标,保持常规科室正常全面发展,同时要求覆盖周边区域,成为周边乡镇居民心目中的常规医疗机构,同时逐步影响到临近xxx市等边界区域;
b、发挥xxxx技术优势:与xxxx进行更深入合作,引进xxxx部分先进技术,同时邀请xxxx部分专家来医院进行会诊、手术指导甚至亲自操刀,实现第三医院与xxxx医院品牌共同延展;
c、深耕周边乡镇市场:通过市场推广、建立网站等手段,将品牌推广到周边乡镇,建立稳定的病患资源市场;
d、紧抓农合医疗优势:稳固现有农合资质,同时由第三医院出面申请,将乡镇级农合医疗定点提级为县级农合医疗定点,同时逐步开展异地农合回报机制(与163医院);
e、建立xxx肿瘤中心:在医院现址附近,由xxx公司投资、第三医院提供外联助力、xxxx提供技术支持,建立起xxx县肿瘤中心,彻底扭转现在xxx县肿瘤病源外流的现状,结合农合机制为xxx县人民带来实惠;
f、成立城关综合门诊:由第三医院进行关系打通、充分协助,在城关中心建立第三人民医院综合门诊部,在城关中心区完成战略布局,建立一个病人引入与转诊接待的渠道;
g、优化转诊营销体系:投入广告推广费用与市场营销费用,在周边建立转诊体系,同时通过义诊、咨询、讲座等方式进行推广活动;
3、人事方面:第三医院除需要分离作为公共卫生防疫保健部门专职人员外,其他在编人员继续留用,其中不服从管理人员由第三医院进行调离或辞退处理,需补充人员由xxxx公司另行招聘;
4、工资方面:留用人员工资、奖金由xxxx公司承担;
5、药品耗材方面:由xxxx公司采购;
6、设施设备方面:在现有基础上需增加的设施设备由xxxx公司投资;
7、收费方面:收费标准参照政府物价规定;
8、场地方面:在保有现有场地的基础上,三年后,第三医院负责协调县卫生局和当地相关部门同意在附近划拨一块地作为兴建肿瘤中心用地;
9、主管单位方面:所签订协议须由上级政府主管部门进行批复;
10、单病种控制方面:如果对于肿瘤病种,政府指定第三医院为定点医疗机构,并政策控制不经定点机构治疗不予农合报销。
四、财务分配方式
1、合作前3年,由于处在磨合与市场开拓阶段,贞爱公司不上缴管理费或利润提成,该部分费用直接作为场地或设备调整投入。
2、从第4年开始上缴管理费并支付第三医院利润提成结款方式采取年结,付款方式为现金或转账;
3、第4~6年,贞爱公司以场地租金形式,每年上缴万元作为管理费或按照实际年营收超过第三年实际年营收部分的%计提给第三医院作为上缴利润;
4、第7~9年,贞爱公司以场地租金形式,每年上缴万元作为管理费或按照实际年营收超过第三年实际年营收部分的%计提给第三医院作为上缴利润;
5、第10~15年,贞爱公司以场地租金形式,每年上缴万元作为管理费或按照实际年营收超过第三年实际年营收部分的%计提给第三医院作为上缴利润;
6、第16~20年,贞爱公司以场地租金形式,每年上缴万元作为管理费或按照实际年营收超过第三年实际年营收部分的%计提给第三医院作为上缴利润;
第五章、需要第三医院方提供协助
为更好地进行项目可行性分析,为公司董事会提供足够依据进行分析判断,需要xxxx县第三医院提供部分真实数据资料进行了解,同时在将来的合作中需要第三医院能够提供相关协助。
一、需提供用于调研分析的资料
a、财务类
1、提供xx~xx年的医院财务年报、农合医疗报表、损益表、资产收益表等相关财务报表;
2、提供xx~xx年全院员工工资发放表;
3、提供税务登记证等相关许可证件;
4、提供医院所拖欠的员工工资、场地租金、税金等明细表(如有就需要提供);
b、人事类
1、提供医院的人事档案(包括:员工情况明细表、员工员工职称证、资格证复印件等);
c、设备类
1、提供医院现有设备清单及采购价;
d、基础类
1、提供医院医疗机构许可证、母婴保健证、农村合作医疗定点审批通知等相关许可文件;
2、医院土地使用权证或租用协议等关于场地的文件;
二、将来合作需提供协助
1、农合升级
第三医院需要能将现有的乡镇级农村合作医疗定点单位级别升级为县级农村合作医疗定点单位。
2、肿瘤中心场地
第三医院需要协助协调国土局、卫生局、城建等政府管理部门,同意在第三医院附近划拨一块土地作为xxx县肿瘤医院场地。
3、城关综合门诊部审批
第三医院协调卫生局同意我方在城关成立一家第三医院综合门诊部,并授予相关资质。
4、政府关系协调
帮助我方负责当地的卫生系统、税务等政府关系协调。
第7篇 可行性分析报告格式及参考报告
可行性分析报告格式及参考报告两篇
可行性分析报告格式
可行性研究报告是从事一种经济活动(投资)之前,双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析,确定有利和不利的因素、项目是否可行,估计成功率大小、经济效益和社会效果程度,为决策者和主管机关审批的上报文件,可行性分析报告格式。
主要内容:
1.总论,包括项目名称,利用外资方式,主办单位,主管部门,项目负责人,项目背景,项目具备的条件等。
2.产品的生产与销售,包括产品名称、规格与性能、市场需求情况,生产规模的方案论证,横向配套计划,产品国产化问题及销售方式、价格,内外销售比例等。
3.主要技术与设备的选择及其来源,包括采用技术、工艺、设备的比较选择,技术、设备来源及其条件与责任。
4.选址定点方案,包括定点所具备条件(地理位置、气象、地质等自然条件,资源、能源、交通等现有条件及其具备的发展条件等)、所定
厂址的优缺点及最后之选定结论。
5.企业组织的设置与人员培训,包括组织机构与定员、人员投入计划与来源、培训计划及要求。
6.环境保护内容。
7.资金概算及其来源,包括合资各方的投资比例、资本构成及资金投入计划。
8.项目实施的综合计划,包括项目实施进程及施工组织规划等。
9.经济指标的计算分析,包括静态的财务指标分析和敏感性分析、外汇平衡分析等。
10.综合评价结论。
可行性分析报告(一)
在社会主义市场经济条件下,营销推广已经成为企业在市场竞争中成败的关键,广告宣传则是市场营销推广中重要的,并且是行之有效的手段。同时,也是企业产品和形象被市场认可的重要途径。
我公司自1979年成立以来,一直是国内旅游用品、商品供应的龙头骨干企业。近些年来,又在实业投资开发方面取得了突破性发展。随着社会主义市场经济的不断深入发展,公司的经营已经完全进入了市场化。相应地,市场的营销推广就显得尤为重要,广告宣传是其中的重要手段之一。
我公司在日常经营活动中,需要对外发布大量的商业广告。目前这些业务有的是业务部门自己操作,有的是委托广告公司代理。这样做的结果造成了公司的广告设计水平低,形象不统一,价格偏高,营销效果不理想。因此,急需将公司的广告业务在降低成本的前提下,统一设计、统一制作、统一发布。公司成立自己的广告公司有利于将上述业务承担下来,达到公司广告业务管理的“三统一”,同时降低成本,将原来一部分广告支出转变成广告公司的利润,从而提高公司的总体效益,工作报告《可行性分析报告格式》。
此外我公司在多年的经营过程中,形成了不少适用于发布广告的媒体,诸如每年举办的全国旅游商品订货会,公司办公楼楼顶的户外广告牌,以及各个投资项目中的广告媒体。这些有效媒体,给成立广告公司提供了十分有利的经营条件,并有望成为公司的又一重要的经济增长点。
从广告客户来源看,由于公司多年来一直是国内旅游商贸领域的龙头骨干企业,在经营中形成了庞大的客户群,再加上公司自身的广告业务,这些都给成立广告公司提供了可靠的保障。基于上述原因,我公司决定与北京rf旅行社共同投资组建hy广告发展有限公司。
一、广告公司的投资情况
hy广告发展有限公司由中国hu商贸服务总公司和北京rf旅行社共同投资组建。注册资本50万元人民币,中国hu商贸服务总公司占51%,北京rf旅行社占49%。中国hu商贸服务总公司是国家旅游局直属的大型旅游商贸企业,注册资金1700万元。北京rf旅行社是中国hy实业发展股份有限公司的全资子公司,注册资本300万元人民币。
二、广告公司的经营场所和设备
广告公司的经营场所在北京市东三环北路1号中国旅游商贸服务总公司办公大楼内,办公面积100平方米。公司拥有平面广告设计、照排系统,摄录像设备等,并配备了多台计算机,可供开展各类广告的设计和制作业务。
三、广告公司的从业人员
hy广告发展有限公司的从业人员拟采用投资方委派与社会招聘相结合的方式。投资方将委派公司的董事长、总经理、财务部经理以及部分业务人员。上述人员大都从事过广告宣传工作,熟悉广告的经营与管理。另外,公司还将面向社会招聘部分广告专业人员,其中包括平面设计、广告策划、影视专业人员、市场开发人员、ci设计等。
四、广告公司的机构设置
hy广告发展有限公司拟初步设立总经理办公室、广告创意部、媒介部、财务部,视公司的业务发展情况再设立与之相适应的业务部门。
五、广告公司的经营管理制度
hy广告发展有限公司已经制定了广告经营管理制度。公司在今后的日常经营活动中将严格遵守______广告法等国家颁布的有关广告的法律、法规。同时,按照已经制定的广告经营管理制度具体处理日常广告业务。
六、公司未来发展展望
hy广告发展有限公司成立后将主要在以下几方面开展业务:
1、为中国对外旅游业务提供全方位的广告策划、创意、设计和制作的服务。
2、对外承揽各类广告设计、制作、代理、发布业务。
3、经营其它代理工作。随着社会主义市场经济的高速发展,广告业务也将不断发展,hy广告发展有限公司将坚持“信誉第一,客户至上”的原则,为社会提供全方位的,优质的广告服务。只要hy广告发展有限公司不断开拓进取,发展前景将是十分广阔的。综上所述,成立hy广告发展有限公司是必要的'、可行的。
(公司发起人签章)
可行性分析报告(二)
一、拟成立公司的基本情况
公司名称:南天市玉龙旅行社有限公司;公司性质:有限责任公司:注册资金;60万元;经营范围:国内旅游业务;公司地址:南天区东门内大街22号
二、市场预测
1.自然条件(略)
2.客源市场(略)
3.经营前景分析预测(略)
三、投资能力说明
公司有股东3人,均为自有资金入股,注册资金60万元人民币,现已到位(具体情况见资信证明)。3人商定,随着企业的发展,客源的增多,利润的加大,今后将会继续以货币或实物的形式追加投资。从而扩大企业规模,进一步提高企业的经营能力和抗风险能力。
四、主要经营管理人员情况
公司设总经理1名,副总经理1名,业务经理2名,导游员5名,助理会计师1名。
五、营业场所和营业设施情况
拟成立的南天市玉龙旅行社有限公司办公地点设在南天区东门内大街22号,为自有房产,价值229万元。
经营设施包括:
(1)丰田考斯特中巴1辆、桑塔纳2000轿车1辆
(2)计算机1部
(3)传真机1部
(4)直线电话2部
(5)办公桌椅及相关的办公用品等。
(营业场所及设施证明附后)
综上所述,经过反复论证和研究,我们认为在现阶段成立旅游公司时机适宜,条件成熟。尽管目前旅行社经营难度大、利润低、但风险相对较小,企业发展前景广阔。
公司批准成立后,我们将严格遵守国家法律、法规、和行业规范,认真服从市旅游主管部门的管理,积极拓展业务渠道,搞好与同行业的沟通与协作,建立完善的管理制度,照章纳税,合法经营,为我市旅游事业的发展作出积极的贡献。
(外资或合资)公司工商注册(新企业)可行性报告格式
一、注册新企业基本情况
(1)合营企业名称、法定地址、宗旨、经营范围和规模;
(2)合营各方名称、注册国家、法定地址和法定代表姓名、职务、国籍(如中方有上级主管部门,要说明);
(3)合营企业总投资、注册资本、股本额(自有资金额,合营各方出资比例,出资方式,股本缴付期限);
(4)合营期限,合营各方利润分配和亏损分担比例;
(5)可行性研究报告的负责人名单;
(6)可行性研究报告总的概况、结论、问题和建议。
二、产品生产安排及其依据。要说明国内外市场需求的情况和市场预测的方法。
三、物料供应安排(包括能源和交通等)及其依据。
四、项目地址选择及其依据。
五、技术设备和工艺过程的选择及其依据(包括国内外设备分交的安排)。
六、生产组织安排(包括职工总数、构成、来源及经营管理)及其依据。
七、环境污染治理和劳动安全、卫生设施及其依据。
八、建设方式、建设进度安排及其依据。
九、资金筹措及其依据(包括原厂房、设备入股计算的依据)。
十、外汇收支安排及其依据。
十一、综合分析(包括经济、技术、财务和法律等方面的分析)。要采用动态法和风险法(或敏感度分析法)等方法分析项目的效益、外汇收支等情况。
第8篇 关于发展电脑城项目的可行性分析报告
发展商概况:
我们是一支专业策划运作电脑专业市场的团队,近两年来在广东省内成功参与运作了几个电子专业市场,像沙井电子城,明和长安电子广场,斯高数码电子港。现又于今年独立成功运作了xx头电子城项目,其招商效果在行业内有口皆碑。我们这个团队具有丰富的数码、电脑专业市场运作经验和强大的投资经营能力。
近来我们这个团队又加入一支生力军,广东省最大的电脑耗材批发商:深圳德胜公司。其客户资源遍布国内二十余省市,据行业内统计,广东省内的耗材经销商大约60%以上均由其直接或间接供货,这为我们电子专业市场的招商运作提供了丰富的客户资源和强大的影响力。
在清溪发展该项目的整体思路及宗旨:
凭着我们丰富的实际操盘经验和对清溪及周边数镇电脑产品消费潜力的把握及长远预测,我们更看好xx城项目的后期收益。我们计划投资xx年,在项目前二年多的市场培育期(包括招商期)投入资金300万元,2年收回成本,收益期8年,项目直接效益5000元。
本着企业发展自身的同时,为社会,为政府尽自己应尽一份责任的宗旨,特别在镇外经办王主任的引领和支持下,发展xx项目显得更为任重道远。因此我们将更为努力把xx城打造成一个代表清溪形象的“dg第一区域性电脑名城”。
第二章 珠三角电子专业市场概况
(一)珠三角电脑专业市场发展简介
目前珠江三角洲已形成以深圳、广州为龙头的it产品批发市场,而两地中间的dg则以电子制造业驰誉全球,其中尤以it产品为最,但dg的电子产品贸易行业则远远落后于它的电子产品制造行业。
而对电子生产资料市场(简称电子市场)而言,则形成以深圳华强为重心,以其它各区域性电子市场为补充的发展格局,致使大批dg、广州,珠海,惠州等地的电子产品生产厂家采购生产资料时亦不得不舟车劳苦地到深圳去。
所幸近年来dg的电子贸易行业已有急起直追之势,除了莞城内的东日(一、二期),东升、先科、方中、赛博、太平洋、天源、dg赛格等10个电脑城之外,又有xx头电子城、明和长安电子广场、凤岗电子城、虎门电子城、常平电脑城、石龙电脑城等专业市场,dg境内这些专业市场的发展已遍布大半个dg。
在dg境内电子企业的分布有两个重心:一个是以长安、虎门、厚街为主的西部;一个是以清溪、塘厦为主的东部。西部地区有明和长安电子广场,虎门电子城,沙井电子城,而东部地区则只有凤岗电子城和xx头电子城。其中凤岗电子城实际经营面积仅2500平方米,xx头电子城又远离清溪、塘厦这两个电子厂家最密集的镇,xx头本镇则基本上没有什么电子厂家,其采购客源大都来自清溪、塘厦。而清溪、塘厦作为dg的电脑产业重镇,拥有庞大的市场消费潜力却没有自己的电脑专业市场,实为一大遗憾。
现在,电脑市场已有向各镇发展的趋势,我们统计过,dg现在有一半以上的镇都有或大或小的电脑市场,这就进一步说明原以深圳华强北为霸主的it行业逐渐向dg区域化发展,更为重要的是清溪作为dg电脑产品生产基地拥有着巨大的消费市场,因此开设xx城是整个it行业向着区域化发展的必然、亦是市场迫切需求的必然。
各镇的电脑专业市场相对于深圳华强北、莞城内的专业市场而言,具有租金少,商户生活低、运输成本少(低成本经营就可以把产品价格降下来),客户购物便捷等诸多优点,有优势和潜力争取到所在区域的终端消费商户。
(二)、部分周边市场租赁条件一览表
xx城项目发展的必要条件和潜在的商机及前景
(一)xx头电子城及塘厦电脑城对塘厦发展电子城项目的影响
在dg东部,电子生产企业的分布以塘厦和清溪为主。xx头镇在上个世纪90年代以发展房地产为主,而现在其房地产行业越来越不景气,这一届的镇政府领导则把发展重心放在商贸和产业上,在xx头镇内兴建十大专业市场,一方面希望通过十大专业市场带动xx头镇相关商贸行业的发展,促进各市场所在区域租赁业、运输业、餐饮业、百货业等的发展,另一方面也希望以这些专业市场为契机,通过改善这些行业的市场投资环境,带动这些行业的相关产业的发展。
以xx头电子城为例,现有760个铺面,已出租的有720个铺面,其中经营电脑及相关产品的商户约为345家左右,xx头电子城在选取位置和前期招商方面有其成功的方面,但总体而言有着许多的不足,成功之处在于它选取位置在交通要道,地势开阔,停车方便,地价便宜,开发成本低。不足之处在于:一、它地处樟洋工业区,远离闹市区,而电脑产品销售对象一方面是厂家、企业,另一方面是居民、学校等,这种位置很难带动人气,也很难吸引居民来消费;在xx头镇中心又早开有一家地理位置相当便利的湘江电脑城,许多用户都到哪购买用品,这使xx头电子城原本惨淡经营的电脑商户们更是雪上加霜;二、xx头镇一直来是以发展房地产为主,其本镇的电子、电脑企业和其他企业都很少,没有太大的消费市场,据不完全统计,现在到xx头电子城采购的客流中,百分之六十都来自清溪;xx头电子城有相当的面积经营电脑产品,规模如此之大,而消费市场又如此之少,如果xx城一开设经营,那么xx头电子城的发展就麻烦了。
塘厦镇毗邻于清溪,但塘厦电脑城的位置离清溪镇中心却很远,同时它的发展商天宇恒公司是为了阻挡外界不在塘厦、清溪开设电脑城而采取的一种“舍卒保帅”的做法,所以在规模上、资金上、经营管理上投入得微乎其微,很难形成气候。
综上所述,作为定位为区域性电脑商城的xx城,xx头电子城和塘厦电脑城在其经营上构不成任何威胁,但在诸多方面反到有利于它的发展:一、xx头电子城、塘厦电脑城及较远的凤岗电子城和湘江电脑城都处在dg地区东部的电子、电脑生产基地地带,这种大气候的形成更增强了商户们到这一地带投资经营的巨大信心;二、xx头电子城和塘厦电脑城经营电脑产品的商户大多数客户都来自于清溪,他们为防客户流失和更好地近距离为客户服务,就会在xx城开分店,这就为xx城的招商成功积累了基础,也促进了xx城后期的繁荣稳定发展;三、如果在xx城确实买不到需求的产品,商户便可以到这两处找货源供给客户,这无疑对xx城是一个很好的供需补充。
(二)xx城项目发展的必要条件
综合考虑其它几个电子市场的发展,结合清溪本镇的情况,我们得出结论:在清溪发展电脑专业市场必须满足以下几个条件:
1、当地政府的大力支持
这主要是考虑到xx城定位为区域性电脑专业市场,主要消费圈为清溪本镇,这就离不开政府在政策上、在宣传推广上、在协调当地各电脑产品生产厂家进驻xx城等方面给予大力指导和支持。
2、一支有丰富专业市场运作经验的团队去发展运作这个项目
这个项目成功的先决条件就是招商,招商成功亦就意味着市场成功了一半。而没有一支经验丰富的专业团队,就不可能把握住行业的市场心态,商户的流动意向,也就不可能把握住最佳的招商时机。招商工作讲究一鼓作气,一气呵成,一旦延误战机,则势必影响整个项目的投资和发展。我们目睹过几个不错的项目的失败,都因没有专业的团队运作而导致。像:dg埃迪玛,宝安区创业电子城。
3、xx城在选址上的要求
由于电脑专业市场是一个特殊的行业,所以在选址等方面要求较高,一般所选位置不能太偏僻,要有一定的人气,这将给招商和电脑城前期的经营带来很大的便利。综上所述,xx城的选址最佳区段应在人气较旺、交通发达的香芒西路两侧。
(三)xx城项目发展的商机及前景
通过一年来我们这个团队对dg各镇的详细调研及对xx头电子城成功操盘运作的经验来看,目前清溪是最适宜发展中型规模专业市场的一个镇。不仅是因为其本身的基础设施、交通便利、厂家密布等诸多条件,更有镇政府对此项目的高度重视和大力支持以及清溪各界人士对它的渴盼和厚爱。
1.以电脑产品为例的消费购买潜力
xx城能够幅射的区域内人口及企业数量
镇人口总数是104。2万人,平均按每人200元/年的最低it年消费量保守估算:
104.2万人*200元/年=2。084亿元/年
则目前每年就有2。084亿元的消费规模(此数字还不包括各个厂家、公司、各商业企业、党政机关等的消费),而且这个数字近几年来还在以每年30%的速度向上增长。
注:中国xx年it年零售消费总是是1800亿(包括个人、家庭、个事业等零售消费),按13亿人口计算,中国人均it零售消费量应在138元左右,而广东省的人均消费量是全国的4---5倍。
按it行业内平均15%(除税及交通、租金、通讯、吃饭、人员工资等)的纯利润计算:
2.084亿元/年ⅹ15%=3126万元/年
每年就有3126万元的利润规模,塘厦电子城单层面积为1500平方米,可容纳134家客户:
3126万元134户=23。3万元/户
每户每年就有23。3万元纯利润购买潜力。
而以上还是直接计算清溪周边五镇,没有包括观澜、光明、谢岗等,其实稍远一点的镇多少还是可以幅射一部分的。且以上数字还没有包括五镇中厂家、公司、各商业企业、党政机关等的消费。可见周边数镇对电脑产品具有庞大的市场购买潜力,远远能满足得了清溪电子城xx平方米的经营规模,这一点对商户而言有着无穷的吸引力。而随着it消费水平的上升,更会使xx城做旺,有更广阔的发展前景。
2.xx城项目的市场定位
xx城项目的市场定位应非常明确,综合了各种因素考虑,先期定位以清溪本镇为中心,力争把整个清溪镇的市场基本开发出来。待它迈向成熟时再加大力度辐射到塘厦、凤岗、樟大头等周边几个镇,从而形成对整个dgit行业造成巨大的影响力。
3.xx城项目的发展前景
xx项目的发展可以按时间的先后顺序由招商开始分成四个阶段。
在招商期间,xx城有一个重要的商户来源,就是xx头电子城。现在xx头电子城中商户的大部分生意均来自清溪,那么清溪如果建立电脑专业市场,xx头电子城中大部分有实力的商户就会在xx城设立一个分店,占据一个位置,然后观察哪个电脑城更适合自己的发展,再决定到哪个电脑城中去。这一点和明和长安电子广场与沙井电子城的发展极其相似,当时沙井电子城刚刚开业,商户的生意和心志都不稳定,这时明和长安招商,沙井的商户去了近300家。另外据我们在xx头招商时各地的商户淡起对清溪、塘厦的感觉而言,到xx城开业时,商户进驻率一定能达到96%。
在开业后的市场培育阶段,鉴于清溪具有雄厚的市场基础,如果招商和初期经营得当的话,其商户的生意一定会很火爆。这就要求招商时不仅要吸收一些大户,而且产品的门类一定要齐全。
一年半后,电脑城经营应完全稳定,可能在其一楼开发xx城二期工程,这实际上应称得上xx城的发展期。
若干年后,dg的电脑贸易行业一定会和深圳华强北平分秋色,xx城辐射力亦会从一镇的市场扩长到其周边数镇,商户们的红火生意区域跨度也会愈来愈广,这也是xx城发展的成熟期。
第四章、xx城的选址
和投资经营合作
在选址上,我们步行走遍了清溪的大街小巷,考察了许多楼盘、路段甚至考虑了不同的合作方式,但最终选择了现在的地方做专业市场。
一)重新建楼的设想
清溪镇作为dg电脑、电子生产强镇,多年来镇政府和居民都渴盼拥有一个属于自己的电脑专业市场,但镇政府考虑到清溪镇地隅偏僻,外镇来此采购量基本不大,而本镇又无法承载一个大规模电脑市场的供求,以政府名义搞一个小规模的电脑城又觉得意义不大,同时国家政府最近在搞项目方面对地方政府控制力度明显加强,因此要像xx头电子城合作那样可能性不大。
(二)荔横商业广场
这是我们目前在清溪镇找到的较理想可做电脑专业市场的楼盘,其地理位置相当便利,但楼盘业主一再声明其楼盘己出租开超市,无法再出租做电脑城,同时它一、二层加起来的面积达二万多平方米,如此大的规模在清溪来说确实给招商带来巨大的压力,承担的各种风险会很大,经过权衡再三最后选择了放弃。
(三)大利正街
大利正街两旁商铺经过数年的发展,逐渐形成了以五金、电子工具、电脑销售为主的商贸地带,给人的感觉是有了一点小气候,但是它所处的位置人气还是不够旺,附近的企事业单位和各厂家相比而言也较少,但作为电脑市场这一特殊的行业来说,较旺的人气、便利的交通、周边拥有众多厂家对它的经营发展起到了至关重要的作用,同时也没有好的楼盘适合做电脑专业市场。
(四)香芒西路两侧
香芒西路是清溪对外出口的咽喉之地,交通发达、商业繁荣、日人流量较多,同时香芒西路两旁汇集了众多的厂家,这为电脑市场近距离消费提供了得天独厚的消费群。更为重要的是位于香芒西路青青旅业旁有一个约为xx平方米的二楼楼盘,由于xx城定位为区域性电脑专业市场,所以它适中的规模和市场消费就显非常相得益彰了。如果规模太大,经营商户较多,而实际购买力疲软,势必会造成“僧多粥少”的恶性竟争后果;如果规模太少,又不利于市场的发展和用户的购买,因为规模太少,势必引起许多的品种不齐全,无法满足用户们的需求;同时商户们也会凭“物以稀为贵”而抬高货价,这就使用户们失去了到电脑城寻求物美价廉产品的意义和信心,对电脑城长期的经营和发展是非常不利的。
(五)xx城的资经营合作
在现有楼盘的基础上做电脑专业市场,我们计划与开发商以租赁的形式合作,政府能给予大力支持。
第五章、 清溪电子城具体投资、经营计划(略)
第六章、清溪电子城项目经济效益分析(略)
(1)项目资金投入预测表(单位:万元)
(2)项目租赁收入预测表(单位:万元)
注:(1)本表格完全按90%的入驻率计算:
(2)一、二层均按60元/平方米月平均价格(除税后)计算。
(3)按90%的入驻率计算,两层总租金是:14000平方米*60元/平方米/月*90%=75.6万元/月
(4)本表没有计算租金的增值递增。
(3)项目以时间为线的收支预测平衡表:
由上述两个表格可知:
① 发展商的租赁收入到第17个月后趋于稳定,每月的租金收入大约为:75.6万元
② 发展商到第35个月后推广及工程投入趋于稳定,每月为5万元。
(收支预测平衡表附后)
综上所述:
由所附收支预测平衡表可知,公司前期需投入大量资金作市场开拓培育,到第五年能完全收回投资,以后每年的纯利润为847.2万元。
收支预测平衡表(单位:万元)
四、 项目的社会效益分析
本项目除了具有明显的经济效益、风险小等特点外,更具有多方面的社会效益:
一、提升清溪的知名度
清溪的经济综合实力,居民的经济水平,企业的密集度,电子厂家的数量均处于dg前列,但一直到现在都没有一个与自己经济强镇相匹配的电脑专业市场。xx城的兴起,不仅填补了清溪这方面的空白,并必将提升清溪的品牌形象。
二、改善清溪对电脑生产厂家的投资环境
电脑专业市场的兴起,给生产厂家采购生产原材料带来方便和实惠,这必将吸引更多的厂家落户塘厦。
三、推动清溪信息产业的发展
在清溪镇建设一个电脑城,必将带动清溪信息产品使用的普及,推动清溪科技信息产业的发展。
四、为清溪直接提供至少900个就业机会
该市场开业,按保守估计至少可以为清溪直接提供3000个就业机会,这还不包括带动其它附属产业发展所产生的就业岗位。
五、为政府直接创税增收
保守估计每年可为政府至少带来960万元的税收。
六、使清溪镇由电脑产品生产基地向产销并重的方向转轨
该市场的开设,势必会吸引当地一些电脑产品生产厂家进驻,从而为他们向外销售推广提供了一个很好平台
七、带动周边一批包括餐、娱乐、运输等行业的发
除了上述比较明显的社会效益,xx城的建设必将对清溪的教育、信息技术的应用等产生深运的影响,对清溪的下一代科技意识的熏陶产生作用。
第五章 总结
根据以上分析可以清楚看出, 在清溪发展电脑城项目所必须具备的内部基础清溪镇已经非常成熟,而且目前外部条件又是最佳时机,该项目把握市场明析,定位准确,投资风险小,经济、社会效益回报丰厚。
因此可以说:
xx城项目在技术、经济上是切实可行的!
xx城项目投资是没有风险的!
xx城的投资回报是丰厚的!
第9篇 节能的可行性分析报告
关于节能的可行性分析报告
关于节能的可行性分析报告
**年*月,节能技术股份有限公司与鞍钢矿业公司(以下简称矿业公司)设备部经过技术层面的研究,对其下属齐大山铁矿厂生产运行的皮带运输机上的电动机(已安装变频器的除外)进行了详细的统计,就双方安装智能节电控制器,实现节能服务的后期合作,特制定本方案:
一、技术方案
1、节电原理
在工矿企业中,电动机往往大多使用在“大马拉小车”的交变负载下,少量恒定负载。此时电动机功率因素很低,据测空载约0.2~0.3,轻载约0.3~0.4,70%负载时(即安全使用规定的.满负载)约0.6左右。电网电能大量转化为无功电能,此时无形中增加了电机铜、铁等材质的损耗。
智能节电器是一种能够自动检测负载大小,随着负载大小自动调整电动机端电压(即随载供电)的节能设备。当电机负载轻时,端电压下降,电流减少(转速不变,转速主要由电源频率决定),有功及无功功率都变小,达到节能的目的。并且在节能的情况下,不改变电动机本身的做功。
而当电动机的负载变大甚至到达满载时,端电压下降幅度不大或不降,电流接近额定电流,电动机此时需要全功率甚至超负荷运行,所以节电量很小或不节电,从而不影响电机做功。
2、智能节电器优点
智能节电控制器不仅节电效果显著,与电动机的匹配性能良好,对生产设备无任何影响;而且还具有软启动、软停止、过载保护、断相保护、短路保护、三相不平衡保护、无功自动补偿等特点。同时在用电设备遇上故障时,可自动(手动)旁路,不影响电机正常工作。
3、电动机运行工况及参数
见附表:齐大山铁矿厂皮带电动机数据统计表
二、改造方案
1、根据统计表中所列出的电动机总台数及实际总功率,按运行工况,每台电动机配备一台jmd智能节电控制器的原则(功率与之匹配)与之同步运行。
2、项目投资
根据上述统计表中所列的额定总容量3970kw,按人民币1000元/kw计算,总投资为人民币397万元。 3、节能效益
根据节能技术股份有限公司的技术方案,综合考虑电动机效率、现场工况的波动等情况,经测算平均节电率在15%~20%左右(低负载:20%;高负载:15%),实际按节电率15%计算。除去检修时间,年运行时间按7200小时计
算,电费含税单价0.60元/kwh,节电量143.82万kwh/年,节省电费86.29万元/年。
按初步商定的6年合同期,根据节能技术股份有限公司与矿业公司的效益分享比例估算分享如下: 第1~4年:节能技术股份有限公司与矿业公司的效益分享比例为8:2 第5~6年:节能技术股份有限公司与矿业公司的效益分享比例为7:3
合同期内该项目总节能效益517.75万元;矿业公司可获得的总效益120.8万元;节能技术股份有限公司可获得总收益396.95万元,节能技术股份有限公司投资回收期6年(项目概算投资397万元)。
三、实施方案
1、运行模式:拟采用节能效益分享运作模式实施此项目,即节能技术股份有限公司负责项目全部投资,负责项目实施和全过程服务,矿业公司设备部、齐大山铁矿厂配合实施;在合同期间按照约定的比例分享节能收益;合同期满后,项目节能效益和节能项目所有权归矿业公司所有。
2、节能效益分配:按项目投入运行后的实际节能效益分享效益,节能技术股份有限公司与矿业公司分享节能收益不超过8:2。
3、节能效益分享期:根据项目投资回收期,考虑该项目的投资回报,节能效益分享期拟定为6年。 4、按照《鞍山钢铁集团公司合同能源管理实施暂行办法》,待项目设计方案及项目预算完成后,安环部组织对项目技术方案及投资进行评审,以审定后的项目方案和项目总投资再修订项目收益分享期限(<6年),并在合同中落实。
四、实施方案步骤
1、确定节能基准:根据《鞍山钢铁集团公司合同能源管理实施暂行办法》的第五章第二十六条内容,在项目实施前,由矿业公司设备部组织齐大山铁矿厂、节能技术股份有限公司对前期电能消耗计量数据进行核定,并作为此项目节能基准。
2、能源管理合同的谈判与签署:由矿业公司负责技术协议书的审查、合同的商洽。按照《鞍山钢铁集团公司合同能源管理实施暂行办法》,矿业公司与节能技术股份有限公司达成一致意见后报送集团安环部,集团安环部负责将通过评审的项目报请主管经理审批,通过审批后矿业公司签署合同。
3、项目实施:由节能技术股份有限公司负责项目的实施,矿业公司设备部、齐大山铁矿厂配合。
4、项目验收:此项目完成后,由节能技术股份有限公司提出申请,矿业公司按合同约定进行组织验收。
5、节能效益监测:改造工程的节能设备投运后,将由矿业公司和节能技术股份有限公司共同按照能源管理合同约定条款对节能量及节能效益进行实际监测,作为双方效益分享的依据。
第10篇 xx区xx乡房地产可行性研究报告
目 录
第一章 前言
一、报告编制目的
二、报告编制依据
三、项目概况
第二章 项目开发经营环境分析
一、2000年国内经济及房地产市场回眸
二、xx市房地产市场分析
三、有利投资经济形势成因分析
第三章 项目周边物业市场调查分析
一、投资地块的地理环境
二、xx地区区域分析
三、项目周边主要物业分析
四、xx乡消费者调查分析
第四章 项目开发经营优势点与机会点分析
一、房地产投资项目开发经营机会形成模式
二、项目开发经营优势点
三、项目开发经营机会点
第五章 项目定位
一、目标市场定位
二、产品定位
第六章 项目规划、建筑设计建议
一、项目总体规划建议
二、住宅建筑设计建议
三、小区配套设施建议
四、环境艺术设计建议
第七章 项目开发经营策略及投资估算
一、项目开发经营策略
二、项目投资估算
三、项目实施进度安排
四、项目投资与筹资计划
第八章 项目开发经营状况分析
一、项目销售计划
二、项目销售收入估算
三、项目经营成本估算
四、项目利润估算
五、项目现金流量、财务净现值及财务内部收益率
第九章 项目开发经营风险分析
一、项目盈亏平衡分析
二、项目敏感性分析
三、项目开发经营主要风险及对策分析
第十章 结论与建议
第十一章 结束语
第十二章 附录及主要参考文献
第一章 前 言
一、报告编制目的
1、在对项目开发经营环境进行详细分析的基础上,结合项目所处的区位环境,对该地块的市场价值进行合理的评估。
2、对项目的可行性与开发经营策划提出初步意见,并对项目的规划设计、建筑方案设计、环境艺术设计提出相应的建议。
3、结合公司的状况和项目的特点,探索项目开发经营的可行方式。
4、对项目进行投资分析和风险分析。
5、对项目决策及其实施的优化提出建议。
二、报告编制依据
1、xx市规划局规划方案;
2、亿房网站;
3、国家建设部及xx市颁布的与房地产相关法律与政策;
4、xx市2000房地产年鉴;
5、现场勘察和实地调研所得资料。
6、xx市新洪泰中介代理公司提供的资料
三、项目概况
该地块位于xx区xx乡石桥村,总面积约125.59亩,属于xx市“十五”计划确定的三大住宅新区之一——xx乡居住组团,对于新型住宅开发有极其重要意义。根据xx市规划局的要求,该地块已经基本平整通水通电,经市人民政府武政土字[2001]2号文批准同意,且可以免收城市基础配套费。并确定该地块的主要用途是住宅用地,容积率不超过1.4,建筑密度22.5%,绿化率不低于40%。主要建筑形式为多层,建筑限高一般在24米以下,,也允许建高层(40米以下),但比例不得超过20%。
根据调查分析及以上资料,项目产品定位为中等档次的住宅新区。建筑形式采用组合式:多层60%,小高层40%,并初步确定项目主要技术指标如下:
①总用地面积:8.37公顷,合125.59亩。
②容积率:1.4
③总建筑面积:11.72万m,尽在1566范文网。
第11篇 电器有限公司项目投资可行性报告
电器有限公司项目投资可行性报告
一、项目概况:
随着人类社会文明程度的不断提高和电器化时代的到来,能源危机逐渐显现,尤其是电力的日趋紧缺,将严重制约人类社会的生产、生活。上海绿源电器有限公司致力于照明节能灯的开发与研究,其生产的“上海绿源”品牌系列灯具为新型照明器材,具有光普好、调旋光性优、使用寿命长、形式多样化、能效高的特点,其能效比普通照明灯具节能40-50.
1、项目名称:上海绿源电器有限公司
2、投资总额:8000万人民币
3、建设单位:上海绿源电器有限公司
4、项目法人:陈锋
5、项目地址:江苏省宿迁市宿豫区大兴镇
二、项目建设的必要性和自然条件
(一)项目建设的必要性
我国作为拥有13亿人口的大国,电力能源相对贫乏,随着经济的'发展,人民生活水平的提高,照明用电在电力消费中所占的比例逐年提高,特别是进入二十一世纪,我国照明用电的年增长率将在15以上。同时,我国人均拥有光源的数量也比较低下,与日本相比,灯头数量是日本的4.7倍,使用电力是日本的5.9倍,而灯头平均效率只是日本的三分之一。因此,推广“绿色节能灯照明工程”在我国非常必要。
1、劳动资源优势文秘站版权所有
上海绿源电器在大兴实施规模扩张,在招工用工上有着得天独厚的人力资源条件。大兴镇是宿豫区人口大镇,全镇人口规模近6万,农村富余劳力多达3万人左右,全镇每年“两后”毕业生(不能升学的初、高中毕业生)近1000人。同时,周边的仰化、丁咀、关庙、新庄、顺河等乡镇均有相当数量的富余劳动力,能充分保障企业3000人的用工需求。
2、社会需求空间大
上海绿源电器公司在大兴镇投资生产的节能灯,是城乡家庭首选的生活必需品,其巨大的消费市场无法估量。目前,我国拥有4.5亿户家庭,按每户每年使用1只节能灯计算,其需求量就达4.5亿只,况且全国众多的机关、学校、宾馆、酒楼、娱乐业、工厂以及大中小城市的亮化工程,对节能灯的需求量远远超过家庭使用的数量,所以,新型绿色节能灯的社会需求空间相当大。
3、交通便利
大兴镇地处宿豫区东南中心地带,境内宿泗公路贯穿东西,东临京沪高速公路,西靠京杭运河,北傍宿沐一级公路,距徐州观音机场60公里,距新长铁路20公里,距宿豫城区16公里,水、陆、空交通十分便利,产品外销方便、快捷。
4、电力条件
大兴镇拥有110kv变电所,其进线有110kv和35kv线路各一条;主变为31500kva;出线有35kv线路2条、10kv线路7条。全年用电高锋在农灌时节仅为18000kva/mαx,所以大兴镇的供电设施在一定时间内,完全可以适应不断增长的负荷需求。
5、人文环境和社会治安环境
近年来,大兴镇从整治软环境、提高全民文明程度入手,大力开展文明村镇、文明一条街、文明行业和十星级文明户的评创工作,贯彻落实软环境建设的“八项”规定,树立“诚信大兴”形象,努力营造“亲商、安商、便商”的良好氛围。同时,结合社会治安综合治理工作,严厉打击各类违法犯罪行为,打造“平安大兴”,创建最安全地区,辖区民风淳朴、治安稳定,全镇已连续5年来未发生重大刑事案件。
三、项目规模、资金来源、项目内容及市场分析
(一)项目规模
项目预算总投资人民币8000万元
(二)资金来源
自筹
(三)项目内容
祥见表3-1
建设项目内容
单位
数量
预算资金(万元)
备注
主厂房
平方米
34000
1700
办公用房
平方米
1000
80
配套用房
平方米
1500
100
厂区铺路
平方米
8000
200
生产设备
组(台、套、条)
20组(台、套、条)
5700
自来水安装
米
1500
25文秘站版权所有
地下疏水工程
米
1200
36
其它
81
合计
8000
(四)市场分析
1、供需情况
节能灯以其环保、省电、光效高等特点倍受国内外消费者的青睐。据有关资料显示,在我国4.5亿户家庭中,使用节能灯的比例较低,其主要原因就是求大于供。目前,全国年生产节能灯的仅在2亿只左右,排除机关、学校、宾馆、酒楼以及城市亮化工程的节能灯需求外,仅全国家庭,按每户年需求一只计算,国内家庭节能灯需求缺口就达2.5亿支。因此,生产节能灯系列产品,市场前景广阔,不存在市场风险。
2、价格情况
上海绿源电器有限公司开发生产的电子节能灯,价格非常低廉,且质量非常优良,配套工业非常成熟,并形成了规模化生产,其出厂价格约为发达国家生产的产品六分之一至十分之一。据统计资料分析,全世界范围内使用的节能灯有80以上在中国制造。
3、节能情况
以全国每个家庭都将一只40w的白炽灯光换成同亮度的8w节能灯,中国4.5亿户家庭每年省出来的电源,就相当于几座三峡电站的年发电量。
4、生产规模
上海绿源电器通过在大兴镇的投入建设,建立起一个年产各种节能灯1亿只的大型节能灯及节能光源的生产基地,建立起一个完整的节能灯配套产业链。
四、预期目标与实施计划
(一)预期目标
1、经济效益
本项目总投资为8000万元。企业投产后,年可生产节能灯1亿只,年销售收入3亿元,年销售税金及附加1000万元,年总成本费用2.1亿元,年利润总额9000万元。
经综合经济测算,本项目投资回收期为1年(含建设期)。
2、社会效益
节能灯厂建成投产后,能有效解决当地富余劳力的就业难问题,按照企业设计生产规模,可就地转化剩余劳动力3000人,按进厂工人年收入5000元计算,每年就可增加当地农民收入1500多万元。同时,还可带动大兴镇的运输业以及餐饮、服务等第三产业的快速健康发展,特别是普及使用节能灯,将为国家节省出大量的电力能源,为可持续性发展奠定坚实的能源基础。
(二)实施计划
该项目计划用地96亩,总建筑面积3.5万平方米,计划分二期建设,建设周期为2年。20__年8月开工建设一期工程,一期工程总投资3000万元以上,20__年2月一期工程投产达效;20__年3月份开始二期工程建设,20__年上半年建成投产。
五、结论
经过反复调研论证和综上所述分析,该项目建设是可行的,建设计划和周期也切合实际。
《电器有限公司项目投资可行性报告》
第12篇 关于开发公路标牌广告的可行性分析报告
关于开发公路标牌广告的可行性分析报告
关于开发公路标牌广告的可行性分析报告
一、项目提出的理由和背景。
近年来,随着国家全面加大对公路事业的扶持力度,公路经济已经步入了一个崭新的高速发展阶段,最近省、市局专门召开了以加快路域经济发展步伐为主题的公路工作会议,提出了在五年内让公路经济发展规模在全国地市级城市中进入前二十名的任务目标。众所周知,广告已充满了我们的现代生活,能否充分利用公路标牌发布广告信息,最近我们组织人员进行了调查分析,认为:公路标牌广告具有很大的发展空间,如果加大这方面的工作力度,致力于开拓市场,可获得可观的经济效益。
二、公路标牌广告的特点和作用。
进入二十一世纪,广告媒体随着科学的发展和信息时代的到来也在发生着极大的变化,虽然出版业还占据着广告市场的领先地位,电子媒体和互联网的兴起更为广告媒体增加了新的活力,但是传统的户外标牌广告,由于其覆盖率高、观看机会多、时效性长、大的户外标牌广告有巨大的冲击力等显著特点,仍就发挥着其巨大的作用,公路标牌广告更是因其成本低、传递信息快、时效长、观众覆盖面广等特点,备受广大客户的青睐。
三、开发公路标牌广告的观众和资源优势。
我市是集工业、农业、矿产、旅游等于一体的山东省经济强市,孔孟文化名扬世界,京福、日东高速公路穿市而过,高等级的国、省道公路网业已形成,开展公路标牌广告业务,具有广大的资源优势和广泛的观众,能使发布的广告信息快速传播到全国各地的千家万户。
四、广告市场的瞻望和预测。
随着我国市场经济的深入和wto的加入,无论是制造业主还是零售商,广告主都在继续增加广告费用来推销他们的产品,塑造他们的企业形象;第三产业的迅猛发展更是为广告市场融入了新的活力;银行、金融、建筑、保险业等,也积极利用广告这种形式,树立形象,迎接市场的挑战;公益广告、政府广告和教育广告等,也在广告市场上异军突起。这些都为我们做好公路标牌广告提供了一个广阔的市场空间。
五、我们已具备的基本条件。
******公司是具有独立法人资格和广告资质的国有公司,现拥有员工20名,其中专业技术人员2名,能够独立进行广告的审查和标牌广告的设计、制作发布业务,近期又进行了广泛的市场调研和分析,已具备大力开发公路标牌广告的基本条件。
六、经营方式。
1、按照市局统一规划,与县、市、区公路局联合开发客户市场,并实行统一管理,利润上交市局有关部门后按比例分成,由****公司具体负责广告设计、制作和发布。
2、由广告代理公司负责广告代理和设计、制作、发布,但应由****按照规划,统一管理,利润分成,时段一般不超过一年,到期续签协议合同。
七、资金来源和用途。
先期投资100万元,由**公司全额出资,用于标牌的制作和招商,待业务扩大后,再逐步增加投资。
八、效益分析和预测。
我市有国、省道近2550km,按每县、市、区平均设置4块广告标牌计划,每年可创收300万元,随着广告客户的增加,效益是相当可观的。
九、实施计划。
1、在项目批准后,我们拟先走出去,学习先进市、地公路标牌广告工作的经验和方法,尽快拿出具体的实施办法。
2、参照有关行业广告收费价格,制订我市公路标牌广告收费标准和营销办法,报有关部门。
3、合理制订今年的营销计划,并组织人员预以实施。
十、结论和建议。
本项目利用****公司现有条件,具有投资小、见效快、收益高等特点,既能规范现有公路标牌广告的管理,又能充分利用公路产业资源,在政策上和经济上是可行的。
为此,特提出以下请示和建议:
1、尽快对我市公路标牌广告进行一次摸底调查,并重新规划,报有关部门批准后,规范运作。
2、给予早期广告工作起动的资金支持。
****公司
二oo四年四月九日
55位用户关注
22位用户关注
27位用户关注
78位用户关注
30位用户关注
43位用户关注
42位用户关注
36位用户关注
94位用户关注
58位用户关注